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审计内勤岗位职责任职要求

编辑:制度大全2020-07-03

审计内勤岗位职责

职责描述:

1、负责审计监察中心事务工作,包括审计资料整理、归档工作,组织安排会议、整理会议纪要等;

2、担当项目组成员,协助项目负责人实施前期审计准备工作,以及审计问题整改后续跟踪工作;

3、协助进行部门预算、行政管理协调等辅助;

4、协助领导进行其他临时性工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计学、财会类相关专业优先;

2、具有1年以上审计内勤、审计助理或财务助理相关工作经验;

3、具有扎实的文字功底,精通PPT、Visio,熟练操作Excel等办公软件;

4、具备良好的沟通协调能力及学习能力,抗压能力强;

5、责任心强、工作细心,富有团队精神。

审计内勤岗位

篇2:审计高级助理岗位职责任职要求

审计高级助理岗位职责

职责描述:

1、项目进入前的准备工作(包括准备工作底稿、借阅项目中会使用到的上年度的工作底稿、工具、软件、文件备份);

2、按照项目负责人和科目负责人的要求完成工作底稿;

3、有疑问的、拿不准的、判断不了的事项必须提交问题请示;

4、形成的底稿必须符合本所对工作底稿的要求;

5、装订审计报告;

6、按项目负责人和科目负责人的要求整理底稿、装订并归档;

7、项目负责人交办的其他工作。

任职要求:

1、达到熟练助理水平,能顺利完成参与项目中程序性、事务性的工作,并能提出属于自身专业判断的意见和建议;??

2、全部或部分通过职业资格考试;?

3、有良好的个人品德和职业道德;?

4、能够遵守本所相关规章制度。

审计高级助理岗位

篇3:审计部门经理岗位职责任职要求

审计部门经理岗位职责

审计项目经理,部门经理及注册会计师深圳中法会计师事务所(普通合伙)深圳中法会计师事务所(普通合伙),中法会计师一、主营业务范围介绍

1.公司审计类:针对大型国有企业,集团公司做年审,税审,专项审计等

2.政府审计类:主要服务对象为市审计局,财政局以及下属区级财政局、行政事业单位等部门,做专项审计,离任审计,经济责任审计等审计项目,同时承接协审工作。

3.研究咨询类:针对公共事业,如公交行业,地下管网,电网等行业,为政府提供政策研究报告,或课题性报告。如:政府购买服务需补贴公交企业,具体需补贴多少钱,需要责成第三方(我所)根据对公交企业的成本监制以及业务数据的梳理,最后得出研究报告。

我所从2008年开始着手接触公交行业成本监审,以及研究咨询,现在深圳、珠海、成都、桂林、石家庄、唐山、长春等8个城市相继开展的关于公交行业的咨询方案。

二、招聘岗位职位描述

研究咨询部门经理/注册会计师项目经理

1.有政府类审计经验或公共事业类研究咨询经验,对于财政政策等相关法律法规有所了解,熟悉成本监审,绩效管理,内控形式等方面,能够深入某一行业悉心研究,了解行业现在,风险控制点。

2.熟悉企业会计准则,拥有注册会计师资格证者(含非执业及全科合格)。

3.具备良好的文字表达能力和人际沟通能力,具有独立带队经验,有志于长期从事审计工作。

审计部门经理岗位

篇4:审计部岗位职责任职要求

审计部岗位职责

岗位职责:

1、参与审计团队,开展本公司及所属分支机构有关业务经营活动、财务收支状况、内部控制与合规管理等常规内部审计工作;

2、了解证券公司经纪业务、证券投资、资产管理、投资银行等内部控制要点,能够胜任审计工作;

3、具体参与指定部门或指定业务的内控管理,并对审计项目的有效性负责;

4、对稽核发现问题进行综合分析和判断,提出合理建议,撰写稽核报告,督促被稽核单位落实整改;

5、实施对各级管理人员及员工定期进行任职方面的内控管理培训。

任职要求:

1、审计、金融、会计、法律、计算机等专业优先;

2、具有证券行业一年以上工作经验或者相关行业三年以上工作经验,熟悉证券业务或具备丰富的审计工作经验;

3、熟悉证券行业会计、审计政策及法律法规,对证券市场、相关业务以及证券产品有一定了解;

4、熟悉证券公司经纪业务或者具有证券公司营业部三年以上工作经验的优先;

5、具有注册审计师、注册会计师、中级以上会计师或司法考试、律师资格的优先;

6、细心认真、勤奋、有责任心,具备良好的组织协调和表达能力。

审计部岗位

篇5:内控审计部经理岗位职责任职要求

内控审计部经理岗位职责

职责描述:

1、公司内部控制自我评价执行:参与统筹、规划、协调集团公司年度内控评价工作及中期安排的内控评价项目,包括制定内控评价方案、人员安排等,确保内控评价工作严格符合五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》要求及其他相关专业标准的要求;对各参与内控评价项目的人员进行培训,确保能够按评价关注的重点开展工作;对选样的实地测评项目进行过程跟进指导,对内控评价底稿及分项报告进行复核;根据各分项报告编制集团公司整体年度内控评价报告、编制中期内控评价相关报告;针对相关内控评价项目进行数据库的收集整理及项目归档,对相关发现的内控缺陷问题进行后期的整改追踪跟进及落实;

2、公司内部控制审计工作对接:对接协调外部事务所对公司开展的年度内部控制审计工作,负责资料的收集、复核及相关问题的协调处理,跟进支持相关内控评价报告的披露工作;

3、重点管理改善项目执行与管理改善推动:结合年度评估及日常审计发现问题,持续、动态识别集团公司的内控风险及内控缺陷,包括集团及各事业部重大及重要的共性内控风险及内控缺陷,并定期或不定期跟进、推动相关控制缺陷的整改;通过部门数据库分析、管理层不定期沟通等方式确定新的风险领域并选择开展管理改善推动项目。包括单独或联合业务部门共同开展专项调研,推动内控的持续完善;

4、完成公司、部门及生产内控模块临时交办的其他相关工作事项。

任职要求:

1、大专及以上学历,审计、金融、财会等相关专业;

2、具备3年以上相关工作经验;

3、有金融、内控、审计等工作经验者优先考虑,通过职业资格考试(如:国际注册内部审计师、国际注册内部控制师、注册会计师、审计师、律师、税务师等)者优先;

4、具备内部审计实务标准、企业经营管理、内控及风险管理、基本的管理咨询理念、工具、方法等相关知识。

内控审计部经理岗位

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