审计部岗位职责任职要求 - 制度大全
制度大全 导航

审计部岗位职责任职要求

编辑:制度大全2020-07-03

审计部岗位职责

岗位职责:

1、参与审计团队,开展本公司及所属分支机构有关业务经营活动、财务收支状况、内部控制与合规管理等常规内部审计工作;

2、了解证券公司经纪业务、证券投资、资产管理、投资银行等内部控制要点,能够胜任审计工作;

3、具体参与指定部门或指定业务的内控管理,并对审计项目的有效性负责;

4、对稽核发现问题进行综合分析和判断,提出合理建议,撰写稽核报告,督促被稽核单位落实整改;

5、实施对各级管理人员及员工定期进行任职方面的内控管理培训。

任职要求:

1、审计、金融、会计、法律、计算机等专业优先;

2、具有证券行业一年以上工作经验或者相关行业三年以上工作经验,熟悉证券业务或具备丰富的审计工作经验;

3、熟悉证券行业会计、审计政策及法律法规,对证券市场、相关业务以及证券产品有一定了解;

4、熟悉证券公司经纪业务或者具有证券公司营业部三年以上工作经验的优先;

5、具有注册审计师、注册会计师、中级以上会计师或司法考试、律师资格的优先;

6、细心认真、勤奋、有责任心,具备良好的组织协调和表达能力。

审计部岗位

篇2:内控审计部经理岗位职责任职要求

内控审计部经理岗位职责

职责描述:

1、公司内部控制自我评价执行:参与统筹、规划、协调集团公司年度内控评价工作及中期安排的内控评价项目,包括制定内控评价方案、人员安排等,确保内控评价工作严格符合五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》要求及其他相关专业标准的要求;对各参与内控评价项目的人员进行培训,确保能够按评价关注的重点开展工作;对选样的实地测评项目进行过程跟进指导,对内控评价底稿及分项报告进行复核;根据各分项报告编制集团公司整体年度内控评价报告、编制中期内控评价相关报告;针对相关内控评价项目进行数据库的收集整理及项目归档,对相关发现的内控缺陷问题进行后期的整改追踪跟进及落实;

2、公司内部控制审计工作对接:对接协调外部事务所对公司开展的年度内部控制审计工作,负责资料的收集、复核及相关问题的协调处理,跟进支持相关内控评价报告的披露工作;

3、重点管理改善项目执行与管理改善推动:结合年度评估及日常审计发现问题,持续、动态识别集团公司的内控风险及内控缺陷,包括集团及各事业部重大及重要的共性内控风险及内控缺陷,并定期或不定期跟进、推动相关控制缺陷的整改;通过部门数据库分析、管理层不定期沟通等方式确定新的风险领域并选择开展管理改善推动项目。包括单独或联合业务部门共同开展专项调研,推动内控的持续完善;

4、完成公司、部门及生产内控模块临时交办的其他相关工作事项。

任职要求:

1、大专及以上学历,审计、金融、财会等相关专业;

2、具备3年以上相关工作经验;

3、有金融、内控、审计等工作经验者优先考虑,通过职业资格考试(如:国际注册内部审计师、国际注册内部控制师、注册会计师、审计师、律师、税务师等)者优先;

4、具备内部审计实务标准、企业经营管理、内控及风险管理、基本的管理咨询理念、工具、方法等相关知识。

内控审计部经理岗位

篇3:监察审计部门安全生产职责

1.贯彻执行国家和上级有关安全生产的法律、法规及集团公司安全生产规章制度;

2.督促各级领导干部和职能部门认真履行自己的安全职责,开展安全绩效考核;

3.审核基建工程合同承包方安全资质是否符合法定要求,审查合同中安全资金的使用情况;

4.对审计发现挪用安全专项资金行为,提出审计意见;

5.按照事故处理“四不放过”原则和集团公司《关于重大事故责任追究规定》的要求,对较大以上事故单位和相关责任人提出处理意见。

篇4:监察审计部安全生产职责

(一)督促公司各部门履行安全生产职责,对在安全生产工作中失职及渎职行为提出处理意见。

(二)监督公司各级干部任用情况,督促人力资源部配备安全素质和安全管理能力合格的干部。

(三)把领导干部履行安全生产职责情况及安全业绩作为重点监察内容。

(四)参与生产、经营、基建等重大项目的审核,并对项目的实施和安全专项资金使用情况进行监督检查。

(五)加强对重大生产经营活动项目的执法监察,认真查处经济活动中的腐败行为。对造成事故和重大经济损失以及领导干部和工作人员失职、渎职、以权谋私、贪污受贿等问题严肃处理。

(六)对本公司各项招标活动进行监督,确保设备、施工队伍等符合安全生产需要。

(七)参与重大事故的调查,与有关部门共同查清事故的原因,分清事故责任,对事故责任者提出行政处理意见,督促事故单位按“四不放过”的原则制订整改措施,并及时向上级公司监察部门报告情况。

(八)受理本公司安全生产、职业健康和环境保护等问题的投拆,督促相关部门查清事件真相。

(九)监察公司资金使用情况,确保安全生产投入及时、如实到位。

篇5:审计部经理岗位职责要求

1.全面负责集团及下属公司的审计工作。

2.财务中心制度建设、集团及下属公司的各项管理制度建设。

3.检查、监督集团及下属公司以及财务中心各制度的执行情况。

4.指导、检查、督促及改进各下属公司的审计工作。

5.了解各分支机构的税负状况,提交账项优化处理意见。

6.进行税务策划和税务平衡,达到合理避税。

7.对审计部人员进行管理。

8.编写全面审计报告和专项审计报告。

9.负责审计部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。

制度专栏

返回顶部
触屏版电脑版

© 制度大全 qiquha.com版权所有