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财务审计主管(总部)岗位职责职位要求

编辑:制度大全2021-07-26

职责描述

1.岗位职责

1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

3.对公司内部经济合同进行审核;

4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;

4..具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。

岗位要求

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:5-7年经验

篇2:财务审计主管岗位职责职位要求

职责描述

岗位职责:

1、参与制定财务审计制度及流程;

2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并

追踪整改落实情况;

4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

任职资格:1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

岗位要求

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:不限

篇3:财务审计主管岗位职责任职要求

财务审计主管岗位职责

岗位职责:

1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;

2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;

3、负责部门财务报表分析工作;

4、上级安排的其他工作。

任职要求:

1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务管理经验者;

2、大学本科相关专业毕业,性别不限;

3、适应项目出差,每月约1周;

4、有一定的项目管理能力。

任职要求:

财务审计主管岗位

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