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医院后勤岗位工作职责

编辑:制度大全2019-03-23

1.在医院后勤主任的领导下全面负责医院的后勤保障工作;

2.全面负责员工宿舍的管理,确保员工住宿安全,维持宿舍秩序。监督各项制度、计划的执行情况;

3.根据员工建议,负责适时对员工宿舍条件提出改进建议;

4.会修理门窗、电器等;

5.完成上级临时交办的其他工作。

篇2:医院后勤应急中心工作职责

医院后勤应急处理中心工作职责

一、在后勤保障科领导下,负责受理全院所有设备、设施的维保工作信息登记和任务的合理分配,并将接到的维保工作信息及时录入电子工单。

二、熟练掌握后勤应急处理中心的工作制度和流程,及时完成各项任务。

三、在得知相关维保任务由工程师处理结束后要及时进行追踪回访,并将回访信息及时录入电子工单,如在回访时遇到报修部门工作人员的负面投诉时,要将投诉信息如实录入电子工单并将该投诉信息及时向相关领导汇报,便于领导及时处理。

四、负责每天手写工单与电子工单的核对,确认无误后点交到工单完成模式,便于领导及时审阅。

五、对当天17:00前没有完成的工单要及时向相关领导汇报,汇报时说明没有完成的原因。

六、遇有任务分配困难时,要及时向班组长或分管科长报告,请求指导。根据指导再次进行合理分配任务。

七、保持"6119"和"6232"电话24小时畅通,接打电话时规范、文明用语,态度亲切,不得顶撞客户或与客户发生争执。

篇3:三沟医院后勤库房管理制度

医院后勤库房管理制度

为保证医院各项物资保管得当,调度与使用合理、及时、有效,制定本制度。

2、适用范围

2.1凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等均由各级库房保管,并适用本制度。

3、库房管理要求

3.1库存物品要建帐建卡,做到入库有验收,出库有凭证,登记帐目及时,保证库存物品数字准确,帐、卡、物相符,做到逐日清点。

3.2各种物资按类存放,顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品,应登记明确,不得与其它物品混杂存放。

3.3严格物品验收入库手续。凡执行科内批准的计划任务书凭实物到库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后,方可签字办理入库手续。

3.4库内不得代存他人物品(除极特殊情况,经院领导特别批准外),其它一律拒绝存放。

3.5保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法,按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品,做到计划供应、满足需要、防止浪费。

3.6各种物资不得外供和私用,特殊领用情况必须经院领导批准。

3.7库房要保持通风、干燥、清洁,注意安全,做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠,严禁烟火。

4、出入库管理流程

4.1物资领用时须持有院(科室)领导签批的领用申请单,库管员见单方能出货;

4.2物资出库前应先填写出库单,领用人应在出库单上签字,签字清晰完整;

4.3库管员收货入库前应认真核对采购清单,如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收,并与采购员及时联系更换或退货事宜;

4.4物资采购入库应严格填写入库单,做到帐实相符。

5、安全管理要求

5.1闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。

5.2库房内严禁烟火,严禁在库房内吸咽,不得以任何理由秉烛入库。

5.3库房严禁私拉乱接电源及用电器。

5.4库管员应爱护好库内外消防设施(临时库暂缺);发现消防设施损坏应及时上报。

5.5库房门窗应经常检查有无损坏(临时库应随开随关)。

5.6库管员下班离库前必须巡库一次,清查问题隐患。

篇4:萧曼医院后勤保障部物资管理制度

第一医院后勤保障部物资管理制度

一、凡医院所需的各种财产物资(除药品卫生材料、医疗器械和图书外),均由后勤保障部统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废,做到物尽其用,节约使用;

二、负责管理的财产、物资,应建立健全帐目,指定专人采购、领发、保管,加强管理,定期或不定期清点实物,核对帐目。要求帐物相符,保证物资安全,防止积压损坏、变质、被盗;

三、各科室所需物资,按月、季、年编制计划送后勤保障部,经院领导审批后列入财务计划进行购买,按计划供应,实行送货上门。属于交回物资要交旧领新;

四、各种物品、被服的报废,要办理报废手续。对报废物资要妥善处理。医院的财产物资,任何人不得私用。重大财产物资的报损、报废,及财产物资变价、转让或无价调拨,须根据具体情况,经科室评议,由后勤保障部审核转院领导报主管部门批准处理,不得擅自处理;

五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

篇5:萧曼医院后勤物资验收制度

医院后勤物资验收制度

为了加强采购物资验收管理工作,确保采购产品的质量,特制定本制度:

一、严格执行物资入库验收制度,常用物资由仓管员负责验收(包括品名、规格、数量、金额)是否一致,物资验收确认无误后入库,并由采购员、仓管员、会计签字确认;

二、医院招标物资由采购员负责通知办公室、财务科、审计科、仓管员验收(包括品名、规格、数量、质量、金额)是否与招标样本一致,物资验收无误后,由采购员、办公室、财务科、审计科、仓管员签字确认后入库;

三、对于物资验收过程中有关品名、规格、数量、金额等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并上报采购员;

四、入库后的物资,若各科室领取使用后出现质量问题,上报采购员并给予调换。

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