财务审计岗位职责(20篇)
财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责
1、按照年度审计计划开展各类审计工作;
2、完成审计报告的拟稿;
3、实施审计整改;
4、做好审计资料的整理归档。
任职要求
1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序;2、本科及以上学历,财务或审计专业优先;
3、年龄28-40岁左右,有5年以上工业财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感;财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责日常会计处理、账务核算;
2、负责对经营计划、预算编制及考核管理;
3、负责财务报表编制、分析;
4、负责相关税务处理。
任职资格:
1、会计学、财务管理等专业毕业优先。
2、专业水平扎实;具有会计从业证书优先;
3、良好的沟通协调能力、分析判断能力、语言表达能力;
4、勤奋敬业,工作认真严谨,责任心强,踏实诚信,较强的团队合作意识。
财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位:
1.能独立完成计算收入、费用、成本,计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作;
2.按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;
3.负责填制公司会计凭证、审核、保管各类会计凭证;
4.负责业务提成的核算等相关工作;
5.完成上级领导交办的其他事项。
条件:
1.财务管理、会计等相关专业,持有会计从业资格证;优秀应届毕业生亦可考虑;
2.熟悉国家会计法规,精通国家财税法律规范,地方税务法规和相关税收政策;
3.掌握并熟练办公软件的操作使用。
财务审计(岗位职责)
职位职能
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有会计职称优先;2、25-45岁,具有3年以上财会、审计稽查等相关工作经验;3、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;4、具有团队管理能力,敬业精神和团队协作意识。
职位描述
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;4、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责财务部的相关审计工作等。
任职要求:
1、会计、审计、财务管理相关专业,大专以上学历。
2、3年以上财务内部审计工作经验。
3、年龄27岁以上,性别不限。
4、精通会计审计,财务管理等相关知识,具备相应的法律知识,熟练使用财务软件。
5、具有较强的沟通协调能力,判断决策能力,计划执行能力。
薪资:5000+/月,其他福利待遇具体面谈
良好的办公环境,可塑的发展空间。
提供取餐,缴纳五险,法定节假日休息,年终红包,年终优秀评选奖励,带薪年假(根据需要提供住宿)
财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订。
2.审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异常的调查及分析、审核预算及资金计划完成情况。
3.审核、抽查各子公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估。
4.监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作。
5.负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交办工作。
任职要求:
1.财务管理、审计、会计学等相关专业本科以上学历;
2.从事财务、审计工作10年以上,有大型企业审计工作经验或石化企业财务或审计工作经验者优先考虑;
3.具备良好的职业素养和职业道德,为人正直、稳重、原则性强。
工作地址:大连市中山区港兴路6号万达中心29层、大连市普湾新区松木岛化工园区
财务审计(岗位职责)
职位描述
职位描述:
1、掌握国家有关财经法律、法规、政策;熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识。
2、负责对公司业务运营、财务管理、执行开展内部审计,发现问题,并督促整改。
3、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险;根据会计制度和公司财务管理规定,承担公司账务相关的具体工作。
4、负责日常会计核算工作,审核原始凭证、记账凭证,制作会计报表。
5、熟练办理纳税申报、购票、对账、税审等相关工作;
任职要求:
1、武汉本地户口或已定居武汉。
2、熟悉国家企业财务制度及流程、精通相关财税法律法规。
3、工作认真细致、主观能动性强、勤恳敬业,责任心强、品德端正、严谨踏实,具备优良的职业道德素养,有良好的团队合作精神,强烈的进取心与高度的工作热情,办事干练、有效率.
财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责:1、参与财务审计工作制度的起草与执行;2、对集团公司及各下属公司的财务状况进行审计;3、对集团公司及各下属公司的经营管理及内部控制情况进行审核并形成报告;4、监督审查材料、资产、物资和办公用品采购、使用、保管情况,对贵重物品及重要物资的采购价格进行市场询价;5、对离职员工做好离任审计;6、善于发现集团公司和各下属公司财务工作中的违规违纪行为和账务处理不当的行为;7、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,提出合理化意见;8、负责财务审计资料的整理和归档。岗位要求:
1.年龄:28-35岁,,已婚已育;
2.学历:大学本科或以上,审计专业
3.经验:3年以上工作经验,房地产、百货业审计工作经验优先,
4.知识技能:
1)熟练操作办公软件
2)熟悉国家财务税务法规,了解企业经营管理基础知识;
3)掌握审计调查有关方法和技能;
4)具备良好的文字能力、问题分析和判断能力;
5)具备较强的沟通协调能力及团队协作精神。财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、结合业务特点和工作实际,制定公司内部审计制度和相关业务流程;
2、设计和制作各种测算、统计样表
3、编制具体项目审计计划、实施具体审计任务,并提出存在的问题和整改的建议;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,督促、跟踪审计建议的执行和落实;
岗位要求:
1、审计或财会专业本科及以上学历,2年以上相关工作经验。
2、熟悉财税法规、审计程序和财务管理流程;
3、有良好的组织协调、管理、文字处理能力;
4、具备良好的职业道德、工作责任心,工作主动性强。
5、有出版社相关工作经验优先。
财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、建立完善的物料价格信息库,具体包括办公用品、日用品、广告物料、工程物料;
2、对物业公司进行物料价格库执行情况的审计;
3、参与招投标、合同审核、复核工程签证单以及预决算;
4、协助财务经理进行制度体系建设与完善;
5、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、具备地产行业财务审计经验或工程审计经验;
2、熟悉招、采系统;
3、已婚已育优先。
财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.全面负责收入、成本、税务等核算,审核记帐凭证;
2.负责公司三大报表的出具、分析等工作;
3.按月清理核对应收应付等往来款项;
4.定期对总帐与各类明细账进行结帐,并进行总帐与明细账的对帐,保证帐帐相符;
5.负责制定、优化公司的财务会计制度、规定和流程。
任职要求:
1.财会类专业专科以上学历;持有会计从业资格证;
2.至少3年财务相关工作经验,有建筑装饰行业工作经验者优先;
3.熟练操作办公软件;
4.具备优秀的统计能力和财务分析能力,能够从相关数据中发现和解决问题。
财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责对集团及下属公司进行财务审计,对集团各单位间资金时向予以监督及就地审计,对各独立核算单位的财务收支计划及实际使用情况、投资、费用预算、信贷计划等执行及经济效益情况予以审核监督。
2、集团及下属公司的各项经营管理活动进行审计,对人、财、物等各项资源的管理及经济合理有效的使用及维护,以及资产的良性管理等事项审计。
3、负责对各管理机构各部门的履行职责效力进行审计,包括但不限于部门计划、组织、领导协调与管控等活动过程,合同审计事项审计,对各类合同的订立、真实性、内容完整性、合法性、付款情况和签审程序等方面进行审计
4、专项审计,根据董事会授权或批准,跟踪检查集团重大事项实施情况进行审计调查工作,对集团及下属公司关键岗位或干部的离任、调任进行审计,标志审计报告书,发表审计意见。
5、领导安排的其他工作。
财务审计(岗位职责)
职位描述
工作职责
1、定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议;
2、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理;
3、负责对集团级下属公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、检查、监督;
4、负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规审计和专项审计。
任职资格:
1、本科学历;
2、可接受出差;
3、相关工作经历3年以上;
4、具备同类型企业内部审计经验者优先。
财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.辅助财务经理对公司整体财务运行情况进行分析,做出书面报告。
2.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析,提出改进建议。
3.分析公司收入、利润实现情况,提出增收合理化建议。
4.负责对公司内控制度等进行设计以及对执行情况进行分析总结,提出改进建议与措施。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、有会计师事务所从业经历,1年以上审计相关工作经验;
3、熟悉财务会计审计等相关专业知识和政策法规;
财务审计(岗位职责)
职位描述
工作职责:
1、财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订;
2、审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异常的调查及分析、审核预算及资金计划完成情况;
3、审核、抽查各子公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估;
4、监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作;
5、负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交办工作;
6、配合审计总监执行公司内部审计工作。
任职资格:
1、大学本科以上;
2、三年以上审计相关工作经验;
3、有制造业行业审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先。
财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责
1、配合财务经理完善财务内控体系,拟订财务稽核制度,并在集团内推导实施;
2、制订年度财务稽核计划,并按计划开展稽核工作;
3、对稽核揭露之问题,写出书面稽核报告,并根据内控制度写出整改、处罚建议,向财税中心经理汇报;
4、对整改效果进行追踪,确保整改落实到位;
5、评价、分析集团内控体系效果,揭示经营风险,并写出书面报告,向董事会提交。
任职要求
1、年龄32周岁以上;
2、财税或审计专业本科以上学历,中级及以上职称,注册会计师或注册税务师优先;
3、3年以上房地产集团公司同等职位工作经验;或3年以上会计(税务)师事务所审计经验;
4、精通房地产行业会计、税务知识。
财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责运营审计工作的计划、实施和总结;
2、负责财务审计工作的计划、实施和总结;
3、负责工程类以外的合同的形式审计;
4、参与有关制度、规范的制订、修订;
5、对职责范围内的审计工作的及时性、规范性、正确性、有效性负责;
6、对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责。;
7、负责有关审计档案、审计资料的保密工作;
8、对发现的问题及时上报,必要时进行审计调查;
9、负责主要岗位人员的离职审计;
10.完成领导交办的其他任务。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、审计类3年以上的工作经历,2年相同岗位工作经历。具有一定的组织协调能力和管理能力,有一定的口头和书面表达能力,能够独立处理审计中出现的各类事务;
3、熟练应用各种办公软件,熟悉ERP系统及相关的业务流程;
4、具备财务、审计及体系等相关知识;
5、诚信,高度的工作责任心和主动性;正直,明确地是非观;人际理解力和沟通协调能力强;有效对下属进行工作指导;合作能力强;良好的统筹全局的管理能力,具有较强的判断和决策能力。
财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、协助项目经理参与项目审计相关工作,独立承担小型项目的审计工作;
2、收集、整理审计信息、审计资料,编制审计工作底稿;
3、协助项目经理编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、在项目经理的指导下,及时完成交办的其他各项工作任务。
任职要求:
1、审计、会计、财务管理、税务等相关专业大学本科及以上学历;
2、大学英语六级以上,年龄在30岁以下;
3、具有良好沟通能力、团队协作意识,工作热情、专业基础扎实;
4、具有较高的专业素养和领悟能力,熟练运用计算机及办公软件;
5、具有1年以上会计师事务所工作经验、取得CPA资格或通过CPA考试三门以上者优先考虑。
财务审计(岗位职责)
职位描述
1.持有会计从业资格证、能熟练使用办公软件;2.遵守公司制定的各项规章制度。3.具有全局观念,对企业的目标、方针、上级的旨意、企业的发展计划能充分理解和接受,并努力实施。4.严格执行操作要求,搞好工作环境的整洁和卫生。5.不断学习提高业务素质水平和工作能力,确保自己能独立完成工作任务,不拖全局后腿。6.积极努力完成上级交办的其他各项工作任务。7.有建筑、工程方面经验者、能长期在公司工作者优先。8、来面试者请带上个人身份证、学历证明、专业资格证书等有效证件。9、一经录用即签订劳动合同,并购买保险。单休、享受国家法定假日。财务审计(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、参加对本公司及控股子公司有关财务审计、经济效益审计、经济责任审计等审计工作;
2、通过查阅被审计单位与审计事项有关的文件、资料、工程签证单据、工程结算单据、银行帐号、会计凭证、会计帐簿、会计报表;检查现金、实物、有价证券;向有关单位和个人调查等方式进行审计,并取得审计证据,填写审计工作底稿;
3、对审计工作底稿进行核实、分析、筛选、归纳,填制汇总工作底稿,并对所列问题提出评价意见和依据;
4、协助草拟审计方案、审计报告、审计调查报告、审计意见书、审计决定、审签意见和部门工作总结;
任职要求:
1、5年以上财务相关专业工作经验,会计师职称。
2、在工程类公司做过财务或者审计相关工作优先考虑。
篇2:财务审计科工作职责内容
1.负责制定本系统财务管理规章制度并监督实施;负责民政事业经费、局机关行政经费、局本级预算外资金和民政专项资金的管理工作。
2.参与各项民政事业费的分配,统一下达各项民政经费预算指标,监督、检
篇3:财务审计部主任岗位职责内容
1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。
2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。
3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检
篇4:财务审计股工作职责内容
1.组织实施国家、总社、省社、市社及县有关财务、会计和税务信贷的法规、制度。
2.管理直属单位和基层供销社的财务、审计工作。
3.管理专项资金、合作发展资金和社有资金,组织资金调剂,对资金使用情况进行监督。
4.管理社有资产,拟定各项专项资金的提取、使用办法。
5.负责系统基建项目的初审工作,提出立项建议,办理专项拨款和专项贷款的分配使用,并组织实施。
6.编制本系统固定资产投资计划和网点建设发展规划。
篇5:财务审计工作职责
财务审计工作职责范文(一)、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。
(二)、具体职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。
四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。
五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。
八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。
九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。
十、严格按照《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进公司不断提高管理水平。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求,保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门完整地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司安排的其他工作。
1.负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
2.负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
3.负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
4.负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
5.负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
6.负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
7.负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
8.负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
9.负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10.负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
11.负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
12.协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
13.完成集团领导交给的其他工作。
辅助工作职责
1.负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
2.负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
3.负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
4.负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
5.依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
部门权限
1.有权根据审计实际情况,定期向集团总裁、董事会提交审计意见书。
2.有权定期组织有关部门修订、完善、改进公司财务管理制度。
3.有权查阅被审计单位相关的文件资料,参与被审计单位的有关会议。
4.对涉及审计中的有关事项,有权向被审计单位和有关人员进行查证,并要求被审计单位报送相关资料、文件。
5.对正在进行损害集团利益的行为,有权作出及时的制止决定、限制无效时,上报董事会处理。
6.有权对阻挠妨碍审计工作、拒绝提供有关资料的单位和个人,经董事会同意,追究有关责任人员的责任。
7.有权对审计出的严重问题,提请董事会给予直接责任人处罚等。
8.有权制定本部门年度,月度工作计划,并审核。
9.有权对部门内审团队进行考核。
10.有权审批本部门费用开支。
1.领导集团的所有财务管理和审计工作。
2.确定和调整部门内部岗位设置和属员管理。
3.审批相关财务管理制度和规程、内部审计制度等,完善财务稽核、审计等内部控制,并监督检查其执行情况。
4.审核确定集团利润计划、资本投资、财务规划或成本标准等,并监督检查其执行情况。
5.审核确定集团的财务预决算和纳税筹划方案,并监督检查其执行情况。
6.审批拟定资金筹措和使用方案,全面平衡资金。
7.参与集团有关部门的经济活动分析,审核集团财务计划、成本计划、价格测算体系等。
8.完成上级交办的其他工作。
1)负责制定财务管理工作计划并完成分管业务工作总结。
2)负责集团财务预算编制的具体工作。
3)负责集团的财务分析工作。4)负责对集团提出的投资项目进行财务可行性论证。
5)协助财务审计部部长对集团资金的筹集。
6)负责对子公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、检查、监督。
7)协助财务审计部部长对子公司实行财务人员委派制。
8)协助财务审计部部长完成所辖业务的内部组织管理工作。
9)完成领导交办的其他工作。
1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。
2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。
3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。
4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。
5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。
6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。