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出差补助管理办法

编辑:制度大全2024-01-03

出差补助管理办法

  一、为保证出差人员工作与生活的需要,并贯彻勤俭节约的原则,结合本公司实际情况,制订本管理办法。

  二、本管理规定中的公务出差界定为:由于公司工作需要,经公司领导同意出国、出境和到外埠办事、培训、开会等的公务活动。

三、本公司员工出差分为:

  1、国内出差:国内出差当日可往返和短期国内出差。

  2、境外、国外出差:短期境外、国外出差。

四、公司员工出差的审批流程

  (一)国内出差审批流程

  1、出差人员国内出差应于出发前三个工作日,由出差人依式填写《国内出差申请表》(见附件一)

  2、《国内出差申请表》需经部门和公司分管领导批准,以备财务报销之依据。

  3、如遇特殊情况或事情紧急,事前不能及时办理的,需口头请示部门和公司分管领导批准,出差结束后需尽速补填《国内出差申请表》。

  4、《国内出差申请表》在出差人出差结束后,费用核销时交财务部。

  5、若出差人实际出差天数有所变动,由出差人所在部门领导审批确认后,财务部门办理出差经费的核销手续。

  (二)短期出境出差审批流程

  1、出差人员境外出差,原则上应于计划出差前二个月,经公司总经理同意后,报公司相关部门办理出差手续。

  2、人事部负责办理初次出境人员的出国政审等手续。

  3、保卫部负责办理初次出境人员的出国培训教育等。

  4、总办负责办理出差人员的赴港/澳/台通行证、护照、签证等相关证件。

  5、短期出境出差分为二类,包括:持因私护照出差和持因公护照出差;

  持因私护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《上海国际货运航空有限公司短期境外出差申请表》,(见附件二),报请公司有关部门和总经理审批同意;

  持因公护照出差由总办联络处外事专管员依式填写《上海航空股份有限公司出国赴港澳任务申请表》,报请公司相关部门和总经理批准后,协同上航总办联络处办理出国批件等手续。

  6、出差人员境外、国外出差经费若需按实报销的,需由出差领队报请公司总经理审批,总经理同意后方可实行,并及时报财务部备案。

  7、若出差人实际出差天数有所变动,由出差领队报请公司总经理审批,总经理同意后,财务部门办理出差经费的核销手续。

五、国内出差当日往返的规定和费用核销标准

  1、出差人员的交通费用凭发票按实际报销;使用公司交通工具的不予报销交通费。

  2、出差补贴按人民币100.00元/天核发。

六、国内出差的规定和费用报销标准

  1、出差人员国内出差的往返交通费(含机场、车站、码头到出差目的地)、住宿费按规定报销。(具体等级标准见附件三)

  2、国内出差的住宿费按实际住宿天数报销。

  3、国内出差的出差地市内交通费补贴按人民币40.00元/天包干支付,天数按出差的日历天计发。出差地市内交通费若按实报销的,则不予计发市内交通费补贴。

  4、国内出差的伙食补贴按人民币40.00元/天包干支付,天数按出差的日历日计发。

  5、参加会议或培训的出差人员,具体规定如下:

  (1)凡支付的会务费或培训费中已包含伙食、市内交通和住宿等费用的,则出差期间的伙食补贴、市内交通补贴、住宿费等均不予报销。

  (2)凡支付的会务费或培训费中不包含伙食、市内交通和住宿等费用的,则出差期间的住宿费按实报销;伙食补贴按人民币40.00元/天包干支付,天数按出差的`日历日计发。

  6、出差人员出差时,如由接待单位提供交通工具的,不予报销交通费。

  7、出差人员出差时,如由接待单位免费接待住宿的,不予报销住宿费。

七、境外、国外出差的规定和费用报销标准

  1、出差人员境外、国外出差旅费其标准如下:

  (1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。

  (2) 住宿、生活补贴、公杂、另用等费用,按不同国家或地区的规定额度标准包干支付。(标准见附件四)

  (3)特殊国家或地区的出差经费由出差领队报请公司总经理预先批准的,可按实报销。

  2、出差期间的因公支出应取得正式发票,以便财务部核销。

  3、出差人员差旅费报销,需分部门填写公司财务部《差旅费申请单》,本人签字,报处室经理、部门经理审核签字,经总经理审批后方可向财务部办理报销。

  4、出差人员如在出差地工作超过三十天的,超出天数按长期生活补贴标准计发。(见《公司派驻人员管理办法》)

  八、本管理办法自xx-xx年11月1日起试行。

篇2:公司出差规则制度

公司出差规则制度

一、出差的办理程序

  1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金,经部门经理同意,分管领导批准,最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。

  2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费,并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项,按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。

  3、出差人员返回公司后,应就出差事项完成情况,向部门经理或分管领导进行汇报,同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。

  4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据,如实填写《差旅费报销单》,按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。

  5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、差旅费补助标准

  1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用,实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。

  2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准,具体标准见下表:

  地区

  级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下

  副总级住宿:200元/人•天住宿:150元/人•天住宿:100元/人•天

  餐补:25元/人•天

  话费:按照当月话费的90%给予报销

  经理级住宿:120元/人•天住宿:85元/人•天

  餐补:25元/人•天

  话费:按照当月话费的90%给予报销

  业务推广人员

  一级住宿:30元/人•天

  餐补:25元

  每月50元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)

  二级住宿:40元/人•天

  餐补:25元

  每月100元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)

  三级住宿:50元/人•天

  餐补:25元

  每月150元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)

  四级住宿:60元/人•天

  餐补:25元

  全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)

  五级住宿:70元/人•天

  餐补:25元

  全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)

  3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的,购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差,按照实际车票报销,住宿、餐补照常享受。

  4、两人及以上人员共同出差的,按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地,按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。

  5、外出参加会议期间,组会方提供食宿的,相应的公司餐补和住宿补贴不再享受;只提供就餐不提供住宿的会议,出差人员住宿补贴照常享受;只提供住宿不提供就餐的会议,出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的会议,就餐与住宿补贴照常享受。同时,参会期间的`会务费必须提供正规的*****具实报销。

  6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员,经领导批准据实报销。

  7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规*****实报实销;公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;所有岗位当天往返,仅享受餐补,一律不享受住宿补贴。

  8、出差人员如有特殊情况需报部门经理,经分管领导批准后执行。

  9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作,相应的出差报销,由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。

三、其它规定

  1、乘坐交通工具的规定:出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据,据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核,非出差过程中的费用不予报销。

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