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内控审计主管岗位职责

编辑:制度大全2021-11-16

内控审计主管美迪西上海美迪西生物医药股份有限公司,medicilon,上海美迪西,美迪西,美迪西岗位职责:

1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;

2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误;

3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书。

岗位要求:

1、全日制本科,3年以上内部审计工作经验;审计师资格或中级会计师优先考虑;

2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规;

3、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有职业判断和决策能力;

4、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验;

5、具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验;

6、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。

篇2:内部审计助理(内控)岗位职责职位要求

职责描述

工作职责

1、负责评估消费者BG财经流程是否被正确的执行,执行集中流程遵从性测试

2、基于行权质量监督,持续推动消费者BG财经流程优化和加大授权

3、通过大数据方法、自动化工具提升财经行权监督效率

4、管理财经流程内控工作质量

【岗位职责职位要求要求】

1、精通excel表,具有较强的数据敏感性,有熟练的数据分析、数据筛选能力

2、个性稳重、态度踏实,能适应长时间数据分析工作

3、有过会计事务所/咨询公司数据分析、数据整合的助理类工作经验优先

4、专科及以上学历,财会、统计学、电子商务、计算机应用等相关专业优先

岗位要求

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1-3年

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