财务审计岗位职责和任职要求
财务审计岗位职责:
1.负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
2.负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
3.负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
4.负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
5.负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
6.负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
7.负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
8.负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
9.负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10.负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
11.负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
12.协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
13.完成集团领导交给的其他工作。
辅助工作职责
1.负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
2.负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
3.负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
4.负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
5.依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
任职要求:
1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;
2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;
3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。
篇2:财务审计部经理岗位职责任职要求
财务审计部经理岗位职责
职责描述:
1、负责组织审计部对公司内控和风险管理工作、完善审计部内审制度、保证公司审计工作的顺利开展;
2、负责开展常规审计和专项审计、负责审计报告和审核、
3、负责与相关部门的协调和沟通,
4、负责管理审计的外事活动;
5、负责内审人员的业务培训、奖惩、提升、人事调整;
6、负责本部门的组织、管理、人事和对公司的经营活动的监督,以确保财务信息的真实性和完整性
任职要求:
1.本科以上学历、会计、审计相关专业知识;
2.有相关工作经验5年以上,有丰富审计经验者优先考虑;
3.熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程,
4.优秀的沟通,协调及管理能力,要有良好的职业道德和团队协作的精神
财务审计部经理岗位
篇3:财务审计经理岗位职责任职要求
财务审计经理岗位职责
工作职责Responsibilities:
1、建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序,评估审计结果;
2、完成公司审计计划,对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;
3、进行全面的费用预测、计划、控制、核算、分析和考核工作,督促各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
4、完成所支持业态的月度分析和汇报材料准备;
5、完成领导交办的其他工作。
任职要求Requirements:
1、教育背景:统招本科或以上学历,财务、会计、金融或商学专业优先考虑;
2、工作经验:8年以上的相关工作经验,具有CPA证书者优先考虑;;
3、优秀的数字解读、问题分析和报表呈现能力;
4、有四大、上市公司工作经历者优先;
5、有跨部门协作的项目经验、流程梳理和优化项目经验优先考虑。
我们拥有:
1、员工子女就读优惠政策,全国校区享受学费折扣;
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3、入职即缴纳五险一金;
4、每周双休,且享有弹性时间;
5、完善的培训机制:入职企业培训+岗位专业培训+在职提升培训;
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凯瑞集团董事长:王林先生
纳斯达克上市公司ATA创始人。
国家教育行政学院客座教授。
全球考试业协会ATP(AssociationofTestPublishers)董事。
剑桥大学旗下机构CambridgeClassServerLLP执行董事。
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财务审计经理岗位
篇4:财务审计总监岗位职责任职要求
财务审计总监岗位职责
财务审计总监财务审计经理/总监
任职资格:
1、财务、审计相关专业,本科及以上学历,年龄不超过40岁;
2、8年以上相关行业相关工作经验,其中必须具备2年以上同等岗位相关工作经验,具备地产公司审计经验;
3、熟悉财务管理、税务管理、审计管理、工程管理、风险控制等综合知识;
4、熟练掌握相关政策法规,综合能力强;熟练应用各类财务管理软件,工程预(决)算软件等;
5、要求有会计审计事务所任职背景;
6、有注册会计师资格优先考虑;
7、工作细心踏实,稳定性强,讲职业原则,职业操守强,有团队意识。
岗位职责:
1、协助审计监察部负责人建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序;
2、负责制定并实施内部审计计划;
3、负责公司内部个子公司及所属投资企业的财务、工程、成本、制度流程执行审计工作;
4、协助审计监察部负责人安排部署审计工作任务;
5、对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;
6、审定审计报告,作出审计结论和决定,负责向公司领导报告工作;
7、协助主管领导改进和完善审计工作的基础管理。
财务审计经理/总监
任职资格:
1、财务、审计相关专业,本科及以上学历,年龄不超过40岁;
2、8年以上相关行业相关工作经验,其中必须具备2年以上同等岗位相关工作经验,具备地产公司审计经验;
3、熟悉财务管理、税务管理、审计管理、工程管理、风险控制等综合知识;
4、熟练掌握相关政策法规,综合能力强;熟练应用各类财务管理软件,工程预(决)算软件等;
5、要求有会计审计事务所任职背景;
6、有注册会计师资格优先考虑;
7、工作细心踏实,稳定性强,讲职业原则,职业操守强,有团队意识。
岗位职责:
1、协助审计监察部负责人建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序;
2、负责制定并实施内部审计计划;
3、负责公司内部个子公司及所属投资企业的财务、工程、成本、制度流程执行审计工作;
4、协助审计监察部负责人安排部署审计工作任务;
5、对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;
6、审定审计报告,作出审计结论和决定,负责向公司领导报告工作;
7、协助主管领导改进和完善审计工作的基础管理。
财务审计总监岗位
篇5:财务审计专员岗位职责任职要求
财务审计专员岗位职责
职责描述:
1、参与公司各具体项目的审计工作,对公司业务得合法性、真实性获取审计证据
2、协助总部财务执行审计计划和风险评估工作
3、协助监督审计意见整改情况
4、负责公司审计资料的整理、统计、归档工作
5、协助监督、审查和评价经营、管理活动。协助建立、完善内控制度
任职要求:
1、有政府审计经验优先
2、企业审计工作两年以上或者会计师事务所工作一年以上
3、熟练掌握会计、审计专业知识、了解公司法律和法规
4、熟练应用财务软件及办公软件
5、能适应短期出差
财务审计专员岗位