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预算内控岗位职责任职要求

编辑:制度大全2020-07-14

预算内控岗位职责

岗位职责:

1、会计基本工作和财务管理的基本工作;

2、组织编制年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,及时调整和控制计划的实施;

3、负责公司成本核算以及预算内控;

4、负责公司财务制度的制定以及执行;

5、负责财务报表制作和税务申报;

6、认真完成领导交办的其它工作任务。

任职要求:

1、财会类相关/大学本科及以上学历,有电商商品采销核算经验优先,有注会或注税资格优先;

2、2年以上相关工作经验,熟悉各类经济法规,能独立处理财务各个基础板块;

3、富创新精神,良好的沟通协调能力,有责任心,具团队协作精神;

4、思维敏捷,学习力强,能独立思考,善于总结,具良好沟通能力;

5、熟练应用财务及Office办公软件。

预算内控岗位

篇2:预算核算岗位职责任职要求

预算核算岗位职责

职责描述:

1、资金管理:收付费管理、银行及账户管理、有价单证管理、印章管理、资料整理归档

2、预算管控:动支审核、报销单审核、预算编制、执行情况分析、资料整理归档

3、账务处理:业务核算、费用核算、资产管理、税务核算、月度结账、调节表编制、凭证及资料整理归档

4、税务事项:各项税金申报、减免税备案、返还款办理、税务检查沟通应对,资料整理归档

5、发票管理:发票领购、入库、分发、开具、交接、整理归档、盘点等

6、报表制作:内外部报表编制报送

7、其他工作:各类检查自查、对机构进行财务培训、领导交代的其他工作

任职要求:

1、本科以上学历;

2、同业保险公司4年以上核算或预算经验;

3、拥有初级会计师及以上资格;

4、有责任心、沉稳、工作有条理、效率高、善于思考、主动积极;

5、熟练使用office软件。

预算核算岗位

篇3:预算科长岗位职责任职要求

预算科长岗位职责

工作内容:

1、负责组织、编制开发项目的方案设计

2、概算/基本设计预算/施工图精算

3、审核项目的竣工结算

4、参与工程施工、材料和设备的招标、成本控制

5、审核招标活动和合同条款

岗位要求:

1、Man,28岁-35岁

2、相关专业大专以上学历,持造价师或造价员资格

3、5年建筑预算经验,有外资工业厂房类项目造价经验

4、可读欧美招标资料、编制日式报价书

5、熟悉欧美项目、有现场施工管理经验者的优先工作内容:

1、负责组织、编制开发项目的方案设计

2、概算/基本设计预算/施工图精算

3、审核项目的竣工结算

4、参与工程施工、材料和设备的招标、成本控制

5、审核招标活动和合同条款

岗位要求:

1、Man,28岁-35岁

2、相关专业大专以上学历,持造价师或造价员资格

3、5年建筑预算经验,有外资工业厂房类项目造价经验

4、可读欧美招标资料、编制日式报价书

5、熟悉欧美项目、有现场施工管理经验者的优先

预算科长岗位

篇4:预算合同岗位职责任职要求

预算合同岗位职责

职责描述:

1、负责系统部各项目(系统开发项目,基础设施项目)的签报审核、合同结算、报销流程跟进及反馈

2、负责部门合同管理(含合同归档、查询、到期合同提醒等)

3、负责各类系统部相关文书材料的编制

4、系统部预算的日常管理,预算台账的编制。

5、部门目标管理会议及IT治理会议组织,会议跟进及会议纪要

6、采购材料预审;负责系统部采购事项的对总行的沟通

7、负责部门内部客户满意提升计划执行

任职要求:

1、全日制本科学历,3年及以上相关工作经验

2、了解IT项目,有在IT部门或采购部门担任项目助理经历者优先

3、具备一定财务知识,对数字敏感,有会计师资格证者优先

4、有较强的文字功底,文字归纳性强,行文具备较强的逻辑。

5、做事认真细心,积极主动

预算合同岗位

篇5:内控审计经理岗位职责任职要求

内控审计经理岗位职责

职责描述:

1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

14.完成上级领导交办的其它工作。

任职资格:

1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

8.良好的口头及书面表达能力;

9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(CIA)资格优先;

11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

内控审计经理岗位

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