高级审计经理岗位职责任职要求 - 制度大全
制度大全 导航

高级审计经理岗位职责任职要求

编辑:制度大全2020-07-14

高级审计经理岗位职责

职责描述:

1、完成审计工作底稿的最后复核;

2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、督促审计结论和建议的落实;

5、有效管理审计团队,与客户、部门经理保持良好沟通,有效处理并解决客户的日常管理问题等。

任职要求:

1、取得注册会计师执业资格并满两年;

2、3年以上事务所项目带队经历;有IPO、新三板项目带队经验优先;

3、工作责任心、执行力强,团队协作意识强;

4、具备良好的文字表达和人际沟通能力,良好的写作技能;

5、具有组织、协调、沟通能力;有较强的独立工作能力;能承担工作压力、有工作责任心;

6、压力承受能力强,能接受出差安排;

7、独立完成分配工作的所有方面,包括报告、底稿的撰写审核及草拟重要文件(包括客户交换意见书、管理建议书)等。

高级审计经理岗位

篇2:审计高级经理岗位职责任职要求

审计高级经理岗位职责

职责描述:

1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计;

2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价;

3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的搭建和完善;

4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;

5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业;

2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格;

3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景;

4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售ERP系统;

5、有优秀的表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。

职责描述:

1、负责公司招投标审计、离任审计及财务审计;

2、负责独立组织开展相关内部管理审计、内部控制评价;

3、负责公司舞弊案件受理与调查,反舞弊体系的搭建和完善;

4、负责公司管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;

5、负责指导、培养下属,组织协调内外部各项资源。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财经、审计、法律、管理类专业;

2、具有会计师、审计师中级以上职称,或注册会计师、内部审计师等职业资格;

3、国内知名企业审计工作经验10年以上,以及5年以上大型服饰零售企业工作背景;

4、熟练掌握办公软件、金蝶财务系统及各种零售ERP系统;

5、有优秀的表达及沟通能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;有较强的原则性和抗压能力。

审计高级经理岗位

篇3:审计监察经理岗位职责任职要求

审计监察经理岗位职责

岗位职责:

1.根据公司相关运营、内控管理制度,定期对下属分支机构进行检查稽核,根据检查结果出具书面报告,提交给相关负责人、责任人并督促改善;

2.对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查;

3.制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;

4.公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等;

5.参与公司业务流程或系统改造项目,为公司业务及流程的改进提出建议。

岗位要求:

1.审计、财务及相关专业本科以上学历,3年或以上相关行业审计或营运领域的经验,有大型跨国企业营运审计经验者尤佳;

2.熟悉内部审计/稽核流程及方法;熟悉审计方法和数据分析方法;有良好的内控及商业常识;

3.具有案件调查和稽核审计经验,物业服务行业或连锁型企业从业经验优先;

4.较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并追索问题根本原因的能力;良好的书面表达能力;

5.为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强;身体健康、能经常出差。

审计监察经理岗位

篇4:审计监察部经理岗位职责任职要求

审计监察部经理岗位职责

职责描述:

1、负责规划审计监察部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作;

2、负责建立健全审计监察部各项规章制度、流程和细则,以及实施与监督;

3、负责集团及所属公司审计监察部各岗位工作分析,组织修订岗位职责及岗位说明书;

4、负责法务监察部年度预算的整体编制、审核、提报工作;

5、负责对集团运营的关键活动与主要控制环节进行分析,结合以往经验教训,制订审计监察工作年度和阶段性的工作重点及开展策略;

6、指导并审核部门内各业务领域项目审计工作方案的编制;

7、指导部门内各业务领域项目审计工作实施及审计发现问题跟踪,协助完成审计意见沟通;

8、审核部门内各业务领域项目拟定的审计报告,签署意见至出具审计报告;

9、指导并督促完成审计后期总结及档案的规范工作;

10、主责重点审计项目及专项业务的审计工作;

11、安排监察任务,并跟进审核监察结果;

12、负责组织部门内各岗位人员专业技能学习与培训工作,及工作总结交流,以促进专业技能提升;

13、完成董事会主席交办的其他工作事项

任职要求:

1、30-55岁,全日制本科及以上学历(审计、财务管理等相关专业优先);

2、具备内部审计、监察等工作经验10年以上,6年以上同等职务工作经验;

3、精通审计、财务知识,并熟悉相关财税法律、法规;

4、具有全面的管理知识;

5、熟悉行政、财政、税务等外部机关的监管状况;

6、较好的审计判断能力,具备审计师及以上专业技术资格;

7、熟知并具有把握国家财经法规发展、变化趋势的能力;较强的文字表达能力,能拟定各类报告、流程和制度。

审计监察部经理岗位

篇5:财务审计副总经理岗位职责任职要求

财务审计副总经理岗位职责

财务审计副总经理深圳市颐安投资集团有限公司深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司,红荷庭苑1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;

3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;

4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;

5、协助对管理信息系统控制的规范性进行监察;

6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;

7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;

8、其它上级交办的工作。

制度专栏

返回顶部
触屏版电脑版

© 制度大全 qiquha.com版权所有