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财务稽核经理岗位职责任职要求

编辑:制度大全2020-07-12

财务稽核经理岗位职责

职责描述:

1.负责编制公司的财务报表,并对财务数据进行对比和分析,对公司的经营运作情况提出建设性意见;

2.负责管控公司资金以及资金运作效率,规避财务风险;

3.负责指导团队成员熟悉财税法规及合理应用,结合实施公司总部的管理方针和目标,严格执行公司财务管理制度;

4.负责协调与业务部门的工作并完成总部安排的其他工作;

5.对接支持业务部门。

任职要求:

1.大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业

2.5-8年财务管理工作经验,2年以上财务主管及财务经理工作经验

财务稽核经理岗位

篇2:财务稽核主管岗位职责任职要求

财务稽核主管岗位职责

财务稽核主管廖记食品连锁股份有限公司廖记食品连锁股份有限公司,廖记都4月份了,再找工作就5月份了,发工资又到6月份了,学习成长再两个月,2019年过完一大半了!

今年的目标就又要被搁浅了??

还没找工作的?加紧啊!

岗位职责:

1、负责稽核中心日常工作安排,拟定稽核中心制度;

2、对营运系统数据进行检查、分析,提出合理化建议;

3、确认所属区域门店收入,并编制收入报表;

4、核查门店缴款情况,并编制相关报表;

5、领导交办的其他事项。

任职资格:

1、统计学、经济类相关专业,大专以上学历;

2、能熟练使用EXCEL工具,具备数据分析能力;

3、良好的沟通能力、数据处理、逻辑能力。

财务稽核主管岗位

篇3:财务部稽核会计安全责任制

1范围

1.1本标准规定了**发电有限公司财务部稽核会计在安全工作中应负的责任与要求,检查与考核。

1.2本标准适用于**发电有限公司财务部稽核会计的安全工作。

2引用标准

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令(第七十号)20**.06.29

《中国**集团公司系统安全生产责任制管理办法》**集团制(2005)41号

《中国**集团公司安全生产工作规定》**集团制(2010)17号

《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》电安生[1996]640号

《**股份有限公司发电企业主要生产管理岗位安全生产职责》[2006]95号

3安全工作应负的责任与要求

3.1财务部稽核会计在财务部正、副主任的领导下,财务部稽核会计对自己的工作范围内的财务安全工作负有直接安全责任。

3.2认真贯彻执行国家关于财务安全工作的方针、政策、法规和上级指示,并把围绕安全生产所要做的主要工作列入财务年度工作计划,经批准后组织实施。及时纠正财务工作中的失职和违章行为。

3.3协助主任编制公司财务工作有关的规定和与财务经营管理有关的规章制度,并根据实际情况,及时进行修订、补充、完善。

3.4协助主任制定和落实财务部内部经营控制制度,防范财务风险。建立健全财务核算管理制度,规范财务核算流程。

3.5及时、准确稽核各项会计核算工作,确保财务核算的准确、真实、可信、合法。

3.6认真参加公司安全活动和安全培训,认真学习紧急救护法,能进行现场抢救;认真学习事故通报,吸取教训,防止事故。岗位技能达到“三熟”、“三能”。

3.7负责做好办公室的安全管理,避免火灾和被盗事件的发生。

3.8认真参加公司举办的各项安全活动,不断增强安全意识,提高自身的安全防护能力。

3.9负责本公司与经营相关数据的安全保密工作,严禁失密、泄密。

4检查与考核

4.1本标准由**发电有限公司安全监察部和财务部主任进行检查与考核。

4.2本标准与《**发电有限公司经济责任制》、《**发电有限公司工作标准》、《**发电有限公司安全工作奖惩标准》一并考核。

5附加说明

本标准由财务部、安全监察部起草

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篇4:300MW火力发电厂财务管理稽核会计岗位规范

1范围

本规范规定了稽核会计岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。

本规范适用于财务部稽核会计工作岗位。

2岗位职责

2.1职能范围与工作内容

2.1.1按照国家和上级规定的各项制度、开支标准、费用使用范围及限额或计划,审核会计凭证。

2.1.2协助、督促有关部门制订工程管理办法并监督其实施。

2.1.3负责财税、物价、审计检查工作。

2.1.4负责各岗位会计凭证的审验、校核。

2.1.5严格审核经济合同及各种费用支出。

2.1.6指导会计业务技术,解决业务技术中的疑难问题。

2.1.7审核各类物资的结算凭证、材料、低值易耗品的发票、账单等结算资料,保证结算凭证的真实性、完整性、准确性、合法性。

2.1.8负完成领导交办的其他任务。

2.2工作关系

2.2.1在部主任领导下开展工作,并对其负责。

2.2.2业务上接受公司职能部门的指导。

2.2.3搞好与相关岗位的协作与配合工作。

2.3文明办公要求

2.3.1坚守岗位,遵守纪律。

2.3.2说话和气,谦虚诚恳,团结同志。

2.3.3礼貌待人,热情耐心。

2.3.4保持室内清洁,各种物品定置定位、摆放有序。

2.3.5按规定着装和佩带工作标志,衣冠整洁。

3上岗标准

3.1思想政治和职业道德

3.1.1坚持四项基本原则,拥护党的方针政策,政治上与党中央保持一致,实事求是,密切联系群众,廉洁奉公,遵纪守法。

3.1.2爱岗敬业,事业心和责任感强,忠于职守,开拓进取。

3.2必备知识

3.2.1掌握财务管理、成本管理、经济学、金融学、财物管理与核算的一般知识。

3.2.2掌握现金管理暂行条例和银行结算办法。

3.2.3掌握银行管理制度和结算办法。

3.2.4掌握物资储备定额与储备资金核定的方法。

3.2.5掌握控制社会集团购买力的政策规定、申报程序和审批手续。

3.2.6掌握资金核定的原则依据与核定资金的方法。

3.2.7掌握市场预测分析和经济采购批量的确定方法。

3.3政策法规知识

3.3.1熟知《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税务法》、《企业会计准则》、《企业财务通知》、《固定资产管理办法》、《电力工业成本管理办法》、《会计基础工作规范》、《货款通则》、《电力工业基本建设预算管理制度》。

3.3.2了解《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国劳动法》、《电力工业技术管理法规》及相关政策法规。

3.4技能要求

3.4.1具有审核原始凭证合法性、合理性单据数额、价格真实性的能力。

3.4.2能正确审核记账凭证及会计科目的对应关系。

3.4.3能正确审核账务和报表数据是否真实完整,逻辑关系是否正确。

3.4.4具有处理本专业疑难问题的能力。

3.5任职资格

3.5.1文化程度。具有财经类专业或管理类专业大专及以上学历或同等文化程度。

3.5.2工作经历。具有大专5年(本科3年、研究生1年)及以上本专业实际工作经历。

3.5.3专业技术资格。具有会计系列中级专业技术职称。

3.5.4身体条件。身体健康,没有妨碍本岗位工作的疾病。

篇5:财务内部稽核制度范例

一、会计凭证的审核

1、根据自制和外来原始凭证,由各会计核算员审核后,编制收付款会计凭证,凭证编制好后,交财务监察员审核,财务主管不定期地审核收付款凭证,经财务主管审核无误后,方可进行登账。

2、次月初,各会计核算员将编制好的转账凭证,经监察员审核后,交成本核算员统一编号,经财务主管审核无误后,方可进行登账。

3、月底最后一天,出纳员根据现金日记账的最后余额,与实际库存现金核对相符。

二、会计账簿的审核制度

1、根据科目流转额,财务主管检查每月借贷发生额,发现问题,及时更正。

2、每季度末将明细账打印一次,各会计核算员根据自己的业务范围,清理债权债务。

3、各往来单位的债权债务,每季度清算,如不能及时清回,向财务主管汇报。

4、财务主管每季度将所有会计帐簿审核一次,查出问题,及时纠正。

三、会计报表的审核制度

1、会计报表由明细帐在微机中直接账转表,其账转表的参数由成本核算员编制、修订。

2、会计报表均由成本核算员编制、打印后,交财务主管审核,经审核无误后上报分局。

四、银行存款、现金的审核制度

1、支票印鉴由两人保管,财务监察员保管支票公章,财务主管保管段长私章,每日工作完后分别锁入各自的办公抽屉。

2、银行支票以及其他托收、承付、票汇等空白凭证及备用金,由出纳员负责保管,每日工作完毕后,由出纳员全部锁入保险柜内,::并配给出纳员大保险柜壹个。

3、财务科长及工资核算员每月不定期检查两次库存现金,并作好记录。4、出纳员每月做到现金日清月结,月底最后一天,应将现金关账,现金日记账余额与实际库存余额核对相符。

5、每月经济业务终了,次月3日前,出纳员要编制银行调节表,并交财务主管审核后,送交资调分中心。

五、其他会计资料(如文件、补充资料、台账)统一由财务主管审核或财务主管指定专人审核

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