初级审计助理岗位职责任职要求
初级审计助理岗位职责
初级审计助理实习生安永全球商务服务(大连)有限公司安永全球商务服务(大连)有限公司,安永全球【审计助理实习生】
职位介绍:
为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:
?协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;
?协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;
?完成审计函证的编制生成等;
职位要求:
?会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;
?英语四级及以上水平;
?实习期间:2019年11月-2020年4月末
?出勤率不得低于95%
初级审计助理岗位
篇2:事务所审计助理岗位职责任职要求
事务所审计助理岗位职责
职责描述:
1、参与执行各类型审计业务;
2、独立承担小型项目的审计工作;
3、负责编制审计业务工作底稿;
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。
任职要求:
教育培训:会计、财务相关专业大学本科以上学历。具有初级会计师等财务相关资格证书。
工作经验:2年以上事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力。
事务所审计助理岗位
篇3:审计助理实习岗位职责任职要求
审计助理实习岗位职责
初级审计助理实习生安永全球商务服务(大连)有限公司安永全球商务服务(大连)有限公司,安永全球【审计助理实习生】
职位介绍:
为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:
?协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;
?协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;
?完成审计函证的编制生成等;
职位要求:
?会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;
?英语四级及以上水平;
?实习期间:2019年11月-2020年4月末
?出勤率不得低于95%
篇4:会计师事务所审计助理岗位职责任职要求
会计师事务所审计助理岗位职责
职责描述:
1、参与执行各类型审计业务;
2、独立承担小型项目的审计工作;
3、负责编制审计业务工作底稿;
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。
任职要求:
教育培训:会计、财务相关专业大学本科以上学历。具有初级会计师等财务相关资格证书。
工作经验:2年以上事务所工作经验。熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力。
会计师事务所审计助理岗位
篇5:审计助理岗位职责工作内容及任职资格要求
审计助理工作职责审计助理是指根据审计项目经理的安排,做工作底稿的人员。
岗位职责:
1、按照国家法律、法规和本公司有关制度规定,对公司及所属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,监督相关单位执行财务纪律和规章制度。
2、对资金、财产的安全、完整及管理情况进行审计监督。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、手续等是否准确无误。
3、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。
4、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
5、对长期投资、固定资产投资项目、在建工程投资项目的预算、决算和实施情况,成本和经济效益进行审计监督。
6、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。
7、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。
8、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。
9、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。
10、按时完成领导交给的其他工作。企业对审计助理要求以下内容来自制度大全企业对审计助理的职责要求岗位职责及任职资格A岗位职责:
在项目负责人的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务。
职位要求:
◆至少通过注册会计师考试2科以上
◆会计或相关专业
◆1年以上会计师事务所从业经验(或2年以上企业财务工作经验)
◆有很强的工作责任心、团队意识强
◆熟练运用计算机及办公软件
◆本科以上学历岗位职责及任职资格B
岗位职责:协助项目负责人完成各类审计工作,包括部分审计工作底稿的编制整理及归档等。
任职要求:1.熟练操作办公软件excel、word
2.能适应出差工作
3.具有较强的敬业精神和团队意识,同时具备一定的沟通、组织协调和分析判断能力。
4.具备会计师事务所审计工作经验者优先
岗位职责及任职资格C审计助理是指根据审计项目经理的安排,做工作底稿的人员。
岗位职责:
1、按照国家法律、法规和本公司有关制度规定,对公司及所属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,监督相关单位执行财务纪律和规章制度。
2、对资金、财产的安全、完整及管理情况进行审计监督。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、手续等是否准确无误。
3、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。
4、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
5、对长期投资、固定资产投资项目、在建工程投资项目的预算、决算和实施情况,成本和经济效益进行审计监督。
6、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。
7、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。
8、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。
9、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。
10、按时完成领导交给的其他工作。