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医院复核会计岗位职责

编辑:制度大全2020-02-13

医院复核会计岗位职责

以下就是医院复核会计岗位职责等等的介绍,希望可以帮助到各位。

1.在财务科长的领导下,负责收据的领发和收据的复核,回收存根工作。

2.复核人员要认真严格把关,确保每本收据的准确性和完整性。发现问题及时向科长汇报。

3.复核后的收据应妥善保管,不准丢失,不得涂改,并在每本收据上签字或盖章,整理登记后交财务科。

4.负责帮助收费人员打单据,对账和清点库存,检查收费人员的款账相符情况。

岗位职责制定的原则:

制定适用于本单位的具体的岗位职责,可参照《试行条便》所列的岗位职责。主要有下列原则:

一、必须结合本单位的工作性质和特点制定。这样,才能真正落实专业技术人员的工作范围任务、权限、责任和义务。

二、必须按不同专业、不同档次、不同的工作岗位制定。这样,才能使职与责结合起来。

三、必须全面、准确、明了。这样,才能便于专业技术人员履行职责和对专业技术人员进行考核。

财务审核岗位职责

一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法,内容是否真实,手续是否齐备,数字是否正确,会计处理是否准确。

二、对审核过程中发现的问题和差错,及时查明原因并通知有关人员进行更正和处理。

三、负责往来款项的清查与管理,定期做好望来款项的催收工作。

四、负责财产物资的清点与盘存工作,做到帐帐相符、帐实相符。

五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作,及时办理收费许可证年检。

六、负责检查各二级核算部门的会计资料,收集有关会计信息,及时向领导提供相关会计资料。

七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。

八、积极完成领导交办的其他工作。

复核会计的岗位职责

1.及时将复核无误后的所有凭证转交会计档案管理人员。

2.根据已审核的原始凭证,复核原始凭证是否合法,内容是否真实,签批手续是否完备,数字是正确;如发现差错应及时补充更正,对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理,并及时报告科长。

3.认真复核记账凭证的各项内容,包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定,所计入明细是否准确。凭证编号有无重号、漏号,各项支出标准、金额、资金渠道是否准确。核算、改错是否合符要求,对不符合规定和要求的,及时提出并予以改正。

4.根据年度预算和会计制度,逐笔审核各项收支,对无预算或不符合规定的收支应提出意见,并向科长汇报。

5.负责指导审核人员的有关业务。

6.负责与出纳及时对帐。

7.按照财务管理的有关规定,及时清理往来款项,催报并打印“应收及暂付款”催款单。

8.对财务年终决算的帐务进行处理,保证年终决算工作顺利进行,并按时作好下年度初始化工作。

9.负责各项科研教改课题经费的管理,并及时与有关部门及个人进行核对。

复核岗位职责

1、全面负责财务部门日常会计核算与财务管理工作,建立并不断完善会计核算体系;

2、负责拟订财务管理制度方案,建立健全公司财务核算体系和内部控制制度;

3、负责财务预算的监督执行,审核各项费用开支,杜绝不合理开支;

4、负责加强财务部与公司各职能部门的协调与配合,使财务工作有效的开展;

5、进行经营绩效分析和财务分析,为经营决策提供依据,参与公司经营分析会议,提出合理化建议;

6、按月编制本部门的工作计划,以保证各项工作有计划地进行,负责制定部门财务人员考核方案,负责财务部人员绩效评定工作,充分调动财务人员的工作积极性;

7、复核检查各岗位财务人员的工作情况,及时解决会计工作中出现的问题,对财务人员的工作进行指导和支持;

篇2:财务部门会计岗位职责

财务部门会计岗位职责【1】

以下就是财务部门会计岗位职责等等的介绍,希望可以帮助到各位。

1.按照国家会计制度的规定记账、复账、报账,做到手续完备,数字单位准确,账目清楚,按期报账。

2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,做好财务分析报告,及时向领导提出合理化建议。

3.认真执行财务纪律,按时办理纳税,并严格执行信贷计划。

4.妥善保管好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5.参与制定会计核算细则和成本费用考核办法。

6.负责做好公司下达的成本费用考核指标的测算、分解和考核落实。

7.负责工程建设项目的前期预算、竣工结(决)算工作,并将完成情况进行分析和汇报。

8.负责公司经济合同的建档,设置经济合同台账,结合各部门的工作进展情况,核准合同应付款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。

9.完成领导交办的其他工作。

财务部门会计岗位职责【2】

1.履行会计职责,做好局机关科室经费收入、支出管理,审核相关票据,按月公布财务支出状况,为领导决策提供依据。

2.负责编制局机关年度经费预决算报表。

3.负责做好社会保险基金年度经费预决算报表并审核辖内社会保险基金预决算。

4.综合汇总辖内劳动和社会保障事项经费申报和分配核拨。

5.组织实施辖内社会保险基金和就业等事项经费财务管理实施细则。

6.负责局机关财务和局属国有资产的关系。

7.负责做好与财政、审计、物价、税务等职能部门的联系与衔接工作。

财务部门会计岗位职责【3】

1.及时编制各种财务报表并报送相关部门。

2.负责员工报销费用的审核,凭证的编制登账。

3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。

4.编制资金预算表。

5.成本核算。

6.监控应收账目子系统,准备月度应收账目报表。

7.完成财务部长交办的其他工作。

8.编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合,做到应付应收双方一致。

9.完成财务部长布置的其他工作。

财务部门会计岗位职责【4】

1、负责区域管理中心的财务管理工作。

2、向公司提出资金申请,为区域的日常经营活动和管理提供资金保障。

3、负责区域报销单据审核,按照公司财务制度严格费用审核,降低成本。

4、负责所在地工程项目发票的开具及相关涉税事项的办理,以及工程款支票的收存。

5、负责区域内的保证金支付申请与跟踪管理。

6、负责费用支出、业务收入等数据统计,督促区域各部门、分公司及时完成总公司要求的核对签认工作。

7、完成区域管理中心及公司财务中心交办的其他工作,为经营业务所需要的指标提供财务服务和支持。

篇3:餐饮财务会计岗位职责

餐饮财务会计岗位职责

以下就是餐饮财务会计岗位职责等等的介绍,希望为您带来帮助。

1、根据原始凭证制作支付证明单,审核各支付款项是否真实,附带单据的完整和合法性。

2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。

3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。

4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金,做到账实相符。

5、负责对外报税,掌握当地财经政策、税务政策,了解各种税务申报上之规定,并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

6、会计凭证装订、财会资料档案管理,公司合同管理。

7、营业人员业绩提成计算。

8、工资审核。

9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。

10、酒楼财产损失报险、协助理赔。

11、督促下属对于各种应纳款项,例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳,以免因缴纳不及时损害公司权益。

12、完成总经理交办的其它工作。

餐饮出纳岗位职责

1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行,不得挪用现金。

2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。

3、合理安排采购购货款的发放。

4、准备充足的零钱,以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。

6、登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。并及送会计核对。

7、月末做好与银行对账工作,填写银行余额调节表。

8、配合做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。

9、完成上级交办的其它工作。

餐饮财务岗位职责

1.督促酒店建立健全会计核算制度,检查会计制度的执行情况,对会计核算工作的质量进行监督。

2.督促酒店建立健全财务管理制度,完善财务监督机制,检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况,对财务活动的合法性进行监督。

3.审核酒店拟订的年度财务预、决算方案,资金使用和调度计划,筹资、融资和投资计划,利润分配或弥补亏损方案。

4.对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。

5.审核酒店财务报告,评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起,共同对财务报表和报告的质量负责。

6.与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性(对外、对外)支出;对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。

餐饮公司会计职责职位描述

1.对外来的发票应认真审核,对不符合发票管理规定的发票坚决退回。

2.应准确提供纳税申报材料,及时进行纳税申报,及时办理企业退免税、坏账核销等手续。

3.应及时购买发票,保证发票安全,对已经使用过的发票,应装订成册、妥善保管。

4.按发票管理规定使用发票。

5.应审核日报表与交接单,保证数据正确,各项目相互衔接。

6.正确计算和结转主营业务成本和费用,严格执行营业外收支的有关规定,正确计算利润。

7.对于新出台的税收政策应及时掌握,及时提供给领导。

8.每月终了,应及时、准确编报税金表。

篇4:材料会计岗位职责范文

材料会计岗位职责范文【一】

以下就是材料会计岗位职责范文等等的介绍,希望为您带来帮助。

1、按照物资分类办法进行物资总账和分账的设置,进行分类汇总及统计;

2、对工地现场收料员所统计的单据进行核对;

3、及时了解收料员收到材料的实际情况,并对全部材料单据进行汇总,定期上报公司物资部;

4、对供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致;

5、做好供应商预付款登记,并及时与财务沟通;

6、负责原始凭证记录,核算,做好资料及账务管理;

7、按时向财务上报材料入账与消耗的资料及报表,做好账目清晰,账实相符;

8、完成领导安排的其他工作。

材料会计岗位职责范文【二】

1.对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。

2.及时催促材料收、发是否及时,并对所进材料进行汇总,

3.每天做好登记,并及时与财务沟通,掌握并了解结余情况。

4.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。

5.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。

6.负责配合仓管员、采购员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算,出库账目的清理、核算,材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。

材料会计岗位职责范文【三】

1、贯彻执行国家财经政策,财经纪律,根据企业特点以及公司要求制定出财务管理和会计核算标准、各项规章制度、通知、决议、会议精神等,报公司和总经理批准审核执行;

2、监督财务管理系统和控制程序的实施,每月按时呈交财务报表包括各门店利润表和公司总利润表;

3、制作每月财务报告,正确反映公司的经营业绩,对经营成果以及财务管理进行评价,为公司的经营决策提供资料,追踪公司每一笔费用包括报销费用和供应商货款等,确保每一笔资金流动符合公司制度;

4、公司财产的统计和管理,确保每月固定资产的追踪;

5、正确处理地方税务事件,并提供相关文件;

6、有效管理现金收支、补贴、调节和现存资金;

7、必须完成每年公司的帐目及反映经营成果的报表并由当地会计事务所审核;

8、积极主动完成领导交代的事宜。

材料会计岗位职责范文【四】

1.负责对各类原材料的收、发、存业务及时登记保管账,做到账实相符,提供的信息准确。

2.审查、制定材料采购用款计划,控制材料采购成本。

3.根据合同、协议审核采购发票、材料入库单(详细列明入库明细)。

4.月末进行材料盘点,与保管核对材料明细账,做到账实相符,按规定办理盘盈、盘亏及报废审批手续。

5.月末汇总入、出库单据,编制物料收、发、存报表。

6.进行材料成本分析、库存分析,提出合理意见和建议(报损)。

7.每月进行库存盘点。

8.完成领导安排的其他工作。

篇5:财务核算会计岗位职责

财务核算会计岗位职责

以下就是财务核算会计岗位职责等等的介绍,希望为您带来帮助。

1、在部长领导下,按照公司财会制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

2、根据会计制度规定,设置科目明细帐和使用对应的账簿,认真、准确地登录各类明细账,要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况,并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细帐,及时办理记账登记手续。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。

8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作,就职责范围问题提出工作建议。

9、完成财务部部长临时交办的其他任务。

核算会计岗位职责

1、严格按财务制度的有关规定审核费用及支出的原始单据,并完成费用的会计核算和分析;

2、严格按照权责发生制记账,做好各项收入及成本的暂估,确保各项往来余额正确;

3、及时完成会计记账、报账及财务报告编制等工作。并按财务管理制度的规定时间及时报出月、季、年度财务报告;

4、负责公司的固定资产核算,及时与资产管理部门核对台账,并按月计提折旧;

5、负责开具发票,按时编制纳税申报表,在申报期内按照税局规定及时申报纳税;

6、按照国家统计局等相关单位要求,填报相关报表;

7、负责公司的会计资料整理、订装和会计档案的保管工作;

8、完成领导交办的其他工作。

成本核算会计岗位职责

1.主要负责食堂成本核算工作,认真进行成本、开支的事前审核。

2.负责对餐饮成本进行监督,督导成本控制及库存清点工作,跟踪原材料进货渠道并进行市场调研。

3.保管好有关餐饮的各种报表及有关成本核算资料,防止丢失或损坏。

4.参与库房的清查盘点工作,对库存物品盘盈、盘亏要分别情况进行处理汇报。

5.及时正确的进行成本核算,为企业经营管理提供有用的信息。

6.考核成本计划的完成情况,进行成本分析。

管理会计岗位职责

1、审核报销、借款单据,审核分公司银行付款无误后;

2、协助财务副总监核对和汇月度季年预算;

3、月末核对相关区域市场费用台账和奖励基金;

4、根据财务管理制度和预算情况,审核日常费用支出;

5、根据预算及实际执行情况,协助财务副总监出具合并分部析报告;

6、根据账务信息,出具上月的经营分析报告。

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