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(中学学校)原料采购索证登记制度

编辑:制度大全2019-03-17

中学(学校)原料采购索证登记制度

学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。为了保证学校师生食品卫生安全,按照《食品卫生法》的规定,特制定食堂原料采购索证制度:

一、食堂采购人员采购原材料时,为保证全校师生的食品卫生安全,必须定点采购食品。

二、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。

四、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜,价格合理,并按每天食谱所定数量合理采购,严禁购买病死畜禽等动物食品。

五、采购食品,必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件,有的食品要有QS标志(质量安全认证)。

六、食品采购回来,要有二人以上的人验收,并有验收记载。

七、凡无人验收或无验收记录,均视为不符合卫生标准的食品,食堂不得加工、使用。

篇2:第一中学物品采购管理制度

第一初级中学物品采购管理制度

一、采购人员必须坚持认真负责,勤俭节约,办事公开,廉洁自律的原则,采购500元以上物品,原则上必须2人到场,做到钱物分开。

二、学校采购必须通过大型商场进行采购,所购物品要物美价廉,保质保量。

三、学校正常的教育教学、办公服务所需物质订购,一律实行采购申报制度。小件物品集体采购,大件物品政府采购或招标采购。

四、采购人员必须充分掌握市场信息,收集市场物资情况,预测市场供应变化。

五、采购物品需事先填写申购单,然后由后勤处审核报校长签署意见。购买1000元以上的物品先请示分管校长和校长;购买5000元以上的物品由校长(行政)办公会研究决定;10000元以上一般在先计划的基础上,经校长(校务会)研究后报主管部门进行政府采购。

六、签订采购合同,必须注明供货品种、型号、质量、价格、交货时间、货款交付方式,供货方式、违约经济责任等,否则,造成的损失由采购人员负责。

篇3:第一中学大宗物品采购管理办法

区第一中学大宗物品采购管理办法

为了规范大宗物品采购行为,强化采购管理,提高采购资金使用效益,促进廉政建设,维护学校利益,特制定本办法。

一、大宗物品采购管理须按照《中华人民共和国政府采购法》要求进行。采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。严格执行有关法律、法规和学校的有关规定。

二、大宗物品是指价格在1万元以上的仪器、设备、图书、教材、药品、原材料等。

三、学校大宗物品采购实行政府集中采购和分散询价采购相结合。部门根据需要提出大宗物品购买请示报告,请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等,经学校后勤处审核报分管校长同意和校长审批,一万元(含一万元)以上三万元以内(不含三万元)的严格执行政府采购;三万元以上(含三万元)要进行公开招投标。

四、采购项目经主管部门批复后,由后勤处安排采购员、教师代表等成立三人以上五人以下的采购小组,具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前,要详细查阅有关技术资料和技术要求,本着货比三家的原则,与有关厂家联系,必要时进行实地考察,了解产品的价格、质量、性能等,写出购买报告,提交学校领导研究通过后,方可组织购买。

五、凡适于招标的,由办公室和后勤处组织评委进行招投标,学校工会负责监督,程序严格按照招投标办法进行。

六、物品采购部门要按照《合同法》规定与供应方签定严密的订购合同。

七、大宗物品一经到货,采购小组应立即组织人员进行验收。验收包括实物验收和技术验收。实物验收要根据订货合同、装箱单的内容与实物逐样核对,认真填写实物验收单。技术验收要根据产品的技术要求对产品的性能和质量进行详细检查,并认真填写技术验收单。对验收不合格的产品,要及时做出退货、换货、索赔处理。

八、有关人员要恪守国家法律、法规,自觉抵制不正当的购销行为。严禁商业贿赂,违者将对其进行责任追究。

九、本办法由学校后勤处负责解释。

篇4:学校采购员职责(3)

学校采购员职责(三)

一、钻研业务,熟习并掌握教学、办公用品、生活用品、水电用品等性能、质量、规格和用途。

二、负责学校需用的教学设备、办公用品、水电材料、基建材料、劳保用品、清洁工具、医药用品的采购和运输工作。

三、采购物品,要凭采购单,经主管领导与总务主任签字批准,方可采购,购物时,应勤跑多问,本着勤俭持校,精打细算,节约开支的原则,对所购物品要亲自过目,保持保量价格合理,物品购回后应及时交保管员入库,发票经保管员、主管领导签字后与财会人员办理结帐手续。

四、新购物品,单据真实,钱物相符。如规格质量不符,质量低劣,价格偏高,数量过多,应由采购员负责退换。

五、采购物尽量自搬自运。

六、主动做好偶然性,临时突击性的工作。

为切实深入贯彻《中华人民共和国政府采购法》和中华人民共和国财政部《政府采购物资和服务招标、投标管理办法》及《贵阳市政府采购管理暂行办法》,结合我校实际情况,为规范单位的采购行为,维护单位利益,特制定本规定。

一、在采购500元以内的物资时,由需要货物的处(室)提出申请,报总务处备案,经分管副校长同意后,由校长批准后将批准申请返回总务处,总务处再安排采购人员与所需处(室)安排的人员一起到市场询价购买。

二、在采购超越500元到2000元以内的物资时,经行政会议讨论后,由总务处安排采购人员和有关处(室)安排的人员一起到市场询价购买。

篇5:公司采购部工作职能(3)

公司采购部职能(三)

1、负责本公司生产所需物料的采购。

2、负责公司物料采购文件的起草。

3、负责提供公司所需供应商信息,并收集有关技术资料。

4、协助部门和质量部对主要物料供应商进行审计。

5、执行公司批准的物料采购程序。

6、负责采购后做好发票入帐及日报、周报表工作。

7、负责与仓库保管员共同对采购进厂的物料做好入库验收工作。

8、负责对出现质量问题的物料联系退货,不能退货的及时报告公司上级领导。

9、所有采购价格必须经总经理批准后确定,在采购中不得谋求私利和搞不正当行为。

10、负责及时将各种物料的采购信息及时向公司领导汇报。

11、负责随时收集各种药用物料的信息,及时向公司领导汇报。

12、对毒麻品的采购严格执行国家与企业的各项管理要求。

13、完成好采购计划的制订与文件管理工作。

14、负责供应商档案复印件管理工作。

15、按生产部下达的生产计划及物料库存情况及消耗定额做相应的采购计划,经公司领导审核,批准后实施。

16、掌握物资储备情况,根据物料定额做好经济核算,确保生产所需,使物资与资金处于合理使用状态。

17、完成领导交办临时性工作。

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