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审计专业技术岗位职责要求

编辑:制度大全2019-04-28

(一)高级审计师

1.依照国家的法律、法规、政令,结合学校实际制定有关的规章制度,建立监督、审计机制以及年度工作计划和长远发展规划;

2.依照国家的法律、法规、政令以及学校的规章制度组织执法检查工作,监督各单位法律、法规、学校规章制度的贯彻落实,保证政令畅通;

3.了解国内外审计专业的发展趋势,运用现代审计理论和手段,对学校工程项目、后勤物资、实验仪器设备、大宗物质采购等招标、议标、考察工作的全程监督;

4.对学校及下属单位各项经济活动负责依法进行审计监督;对国家财经法纪、学校财产的安全、完整、管理、使用、效益及学校批准的审计结论、审计决定的执行情况进行监督检查;

5.加强本专业理论研究,不断提高学术水平,发表有较高水平的研究论文、报告;

6.指导和组织本单位专业技术工作,培养中、初级审计技术人员;

(二)审计师

1.负责主持审计项目的组织工作,按审计程序认真完成审计项目的全过程,参与审计调查,负责起草审计报告、审计意见书,整理归档资料;

2.参与重大审计项目的方案研究,对学校审计收支和预算执行情况进行检查分析,对存在的问题,提出解决的措施和办法,提高资金使用的经济效益和社会效益,对审计工作提出建设性建议;

3.进行专题研究,撰写研究论文、报告;

4.指导助理审计师提高业务水平;

(三)助理审计师

1.参加审计项目工作,按审计程序认真完成审计项目的全过程,参与审计调查;

2.参与审计项目研究,对审计工作提出建议,反映审计工作中出现的问题,在指导下独立撰写业务性工作计划、总结、报告;

篇2:Z区审计局内设机构职责

各处室职责

――办公室职责:处理机关日常事务,负责会议组织、文件档案、信息宣传、统计、规划、年度计划、综合调研、财务、督查、人事劳资、职称、教育培训规划、审计复核、审计行政复议、普法宣传,指导、监督内审工作,监督社会审计组织的业务质量、廉政建设,行风评议工作、机要、保密、计生、社会治安综合治理、信访以及行政后勤等工作,并承办区人大代表建议、区政协委员提案事宜及上级审计机关交办的其他相关事项。

――综合审计科职责:负责市本级预算执行情况和乡级财政决算、预算外资金和税收政策执行的审计,组织全区财政专项资金的审计和专题审计调查,负责起草市政府每年向市人大常委会关于预算执行情况的审计工作报告;负责与区财政有拨款关系的党政机关、社会团体及事业组织的财政财务收支和有关专项资金、区属国有企业和国有控股企业及政府有关部门的审计,并组织对全区国有及国有控股企业的审计;负责全区农林水利、资源环保资金的筹集、管理、使用,全区扶贫和农业综合开发资金的拨付、管理、使用以及有关部门及其下属单位的财务收支的审计;负责全区养老、医疗、工伤、失业等社会保障基金以及各项社会福利、救灾救济、优抚安置和社会捐赠资金以及有关部门及其下属单位的财务收支的审计;负责区重点建设项目的预算、概算、决算以及其他国家投资、融资的建设项目和其他有关单位的财务收支以及国有施工和房地产开发公司企业的审计;负责国际组织和外国政府贷款、援助、赠款项目的财务收支以及国有资产占控股地位或主导地位的合资、合作企业和境外企业的审计等。

――经济责任审计办公室职责:负责全区党政机关、审判机关、检察机关、区属事业单位党政正职领导干部以及市国有及国有控股企业的法定代表人任期经济责任审计。

――内部审计协会职责:负责对全区各部门、各单位内部审计工作的指导、监督以及组织内审人员培训、交流等。

篇3:内部审计岗位职责(3篇)

内部审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;

2、完善各类业务制度,提高流程效率,与集团内部其他团队紧密合作,组织推进集团内审流程的建立与完善,促进现有业务流程的优化工作;

3、收集、整理审计资料,编写审计工作底稿,形成内部审计报告,对存在的问题提出解决方案并跟踪解决结果;4、完成领导交办的其他工作。

任职要求:1、审计学、会计学、金融等财务类相关专业,本科及以上学历;

2、具有5年以上内部审计工作经验,3、原则性强,能承受工作压力,综合判断能力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;

4、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;

5、熟练使用office等办公软件、ERP、财务操作软件。

内部审计(岗位职责)

职位描述

该岗位隶属于友联船厂(蛇口)有限公司的上级公司招商局工业集团有限公司风险管理部。岗位职责:

1.接受公司和部门指派,负责完成各项内部审计工作,对本公司及所属单位业务活动的合法性、适当性和有效性进行确认,编制内部审计报告,提出审计意见,监督审计意见的落实;

2.协助部门总经理组织健全内控和风险管理体系,负责对招商工业风险管理与内部控制的健全性、有效性进行检查评价,负责相关报告编制工作;负责跟踪重大风险的应对情况及内部控制缺陷的整改落实情况。

3.参与招商工业相关规章制度和工作指引的制定/审核工作,以及重大事项的检查、监督、审核、评价。

4.完成部门总经理指派的其他工作。

任职要求:

1.大学本科或以上学历,会计、审计、经济管理、财务管理相关专业;中级职称或CPA或CIA等相关专业资格证书。

2.从事船舶修理制造及海工相关行业财务核算和财务管理岗位或内部审计工作5年或以上。

3.良好的审计判断能力、沟通协调能力,较强的文字表达能力,能拟定各类报告、流程及制度;具有良好的英语读、听能力。

4.熟练操作办公软件系统、财务系统。

内部审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据公司要求具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;

2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;

3、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;

4、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告;

5、负责审计资料立卷归档工作;

6、参与其他审计日常工作。

任职要求:

1、本科以上学历,经济类相关专业,英语听说读写流利;

2、持审计师证、中级会计师证、CPA或CIA证书优先,

3、三年以上会计事务所审计或大中型企业内审或财务工作经验;

4、熟练使用办公软件及ERP系统,能够独立进行财务审计并出具审计报告。

退休人员亦可

篇4:高级审计助理岗位职责(5篇)

高级审计助理(岗位职责)

职位描述

工作内容:

1、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。收集企业需向会计师事务所提供的资料:会计报表、账本、凭证、营业执照、税务登记证、组织机构代码、银行对账单、公司章程、验资报告、销售合同和其他重要合同以及房屋租赁协议等。2、填写工作底稿,其中现金需跟财务出纳进行现场盘点,监盘,签字确认;银行存款客户需提供审计截止日银行对账单;往来科目年末大额发生户出具询证函,并做账龄分析;固定资产科目做折旧测试,需要时做固定资产盘点;对应付工资福利进行测算,应交税金做税金测算。每个科目都需将科目余额与总账核对,抽查明细账中大额发生额的原始凭证,并做记录。3、在审计过程中发现的问题,及时与项目经理沟通。4、编制审计报告,经主审及所领导签字盖章后,报告完成。5、做税审时,填写鉴证底稿,抽查收入、成本、费用凭证,检查是否合规的同时需做好抽凭记录,并且每个科目都要复印重要的原始凭证,以便二级和三级符合老师符合。在做加计扣除的时候,企业的支出要符合税法的规定,对于调整项要复印原始凭证,并填写调整项目明细表,跟企业交换意见时需企业盖章签字。

岗位要求:

1、文明礼貌,尊敬同事。2、衣着得体,谦虚待人。

3、为人诚实正直,具有良好的口头和书面语言表达能力,较高的组织协调沟通能力;有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神。

4、事务所2年以上工作经验,通过CPA专业阶段考试2门以上者优先。

高级审计助理(岗位职责)

职位描述

1.有3年以上会计及审计经验,有中级会计职称或会计师事务所工作经验的优先。

2.年龄最好在30周岁以上。

3.能适应长期及不定期出差。

4.为项目负责人做高级助理,能够独立完成较小的审计项目。高级审计助理(岗位职责)

职位描述

1)会计、审计及相关专业;

2)有一年以上会计师事务所或税务师事务所工作经验者优先;

3)熟悉会计报表的处理、会计法规和税法,熟练使用财务软件,有会计公司工作经验者优先;

4)具有良好的沟通协调、极强的事业心和责任感;

5)有较强的语言、文字表达能力;

6)熟练掌握Word、E*cel等办公软件;

高级审计助理(岗位职责)

职位描述

岗位说明及任职资格:1.本科以上学历,会计审计相关专业,有事务所工作经验;

2.英语流利,有国外留学背景者优先考虑;

3.身体健康,能够适应经常出差和加班加点的工作强度;

4.具有较强的语言沟通能力和文字表达能力;

5.具有较强的团队合作精神,愿意承担工作压力;

6.勤奋好学,追求上进,愿意与本事务所共同成长;高级审计助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、协助项目经理完成大型审计项目;

2、可独立承担中小型项目的审计工作;

3、负责编制审计业务工作底稿和出具审计报告,能独立处理项目中的技术性问题;

4、协助项目经理完成其他财税服务事项;

岗位要求:

1、会计、财务或相关专业大专以上学历;

2、从事财务相关工作2年以上,有在税务师事务所(或会计师事务所)从业经历者优先;

3、有一定的学习能力,具有基本的财税专业知识及税法知识架构;

4、善于沟通,有严谨的职业道德,工作责任心强,能承受工作压力;

5、能熟练运用计算机及办公和财务软件。

篇5:审计专员助理岗位职责(13篇)

审计专员/助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据上级下达的工作目标完成工作。

2、建立健全、并管理审计档案。

3、开展各类经营审计工作及专项审计工作,确定具体审计项目,落实经办人和实施时间。受上级指派,配合审计小组(非常设)的工作,协助实施具体审计项目;

4、按照审计程序和审计方法,收集审计证据,确保其支持审计发现、审计建议和审计目的,编制审计工作底稿(复核本部其他人员编制的工作底稿),进而出具审计报告,提出审计建议,为公司运营提供增值服务;

5、审阅财务账目、财务报告,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求、是否符合公司的财务规定;

6、协调审计过程中与其它部门的关系;

7、监督、检查公司制度下发后,公司各部门落实、执行制度的情况;

8、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作,总结审计工作总体情况;

任职资格:

1、有1-2年财务管理经验(硬性);

2、财务、会计、审计等相关专业专科以上学历;

3、了解财税法规、审计程序、公司财务管理流程和内部控制审计流程;

4、熟练使用财务管理软件、办公软件等;

5、具有良好的语言文字表达能力,优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;

审计专员/助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

①、协助部门经理制定审计计划,准备审计资料;

②、参与审计项目全过程的开展,审计对象包括各大区及相关职能部门在运作流程的内部监控,向部门经理报告;

③、协助部门经理制定审计方案,起草审计报告、审计总结等审计文书,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见并督促审计结论和建议的落实;

④、参与公司内部控制制度建设,并对制度和流程的执行情况进行有效的监督和管理,提出有效可行的意见或建议,评估内部治理,监控及风险管理过程中的有效性;

⑤、对各种审计资料进行立卷归档管理。

任职要求:

①、本科及以上学历,审计、会计专业;

②、具有良好的沟通能力以及良好的文字表达能力;

③、为人正直客观、工作踏实谨慎,坚持原则、有较强的责任感,思维缜密、逻辑条理清晰;

④、恪守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范。审计专员/助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

协助审计部经理有效开展内部审计工作,对公司内控评价、财务报表、工程项目、重大经济业务实施审计,独立编制审计计划、工作底稿、审计报告,确保公司的内部审计工作符合上市公司法律法规的规定,保证公司的内部审计遵守上市公司的监管要求和公司内部管理需要。及有其他临时事务性工作。

岗位要求:

1、学历要求:大学本科及以上学历,财务会计、审计管理类相关专业;

2、工作经验:具有3年或以上相关工作经验;

3、素质要求:熟悉内部审计知识及相关审计技能,掌握财务管理、成本会计、企业管理等方面的知识;了解上市公司内部审计相关法律法规和上市公司内部控制和财务会计领域专业知识

4、能力要求:良好的语言和书面表达能力、逻辑思维能力、团队合作能力、协调能力、不断学习相关知识的能力。

职能类别:审计专员/助理

审计专员/助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.按照领导要求执行会计、审计和其他业务;

2.协助领导完成部分审计项目、现场审计工作;

3.收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

4.跟踪审计报告和审计建议的落实情况;

5.按时完成部门领导交办的其他事项。

任职要求:

1.财务、审计、金融等专业毕业,大专以上学历;

2.一年以上会计或审计岗位工作经验,做过企业内审或审计优先,优秀应届毕业生可以考虑;

3.具有较强的工作责任心和职业道德修养;

4.熟悉金蝶财务软件,熟悉内部审计和内部控制理论;

5.较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

6.良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识;

7.能够接受经常出差。

审计专员/助理(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1、按照公司规定的内部控制流程、财务制度,负责监督和跟踪各部门、门店日常执行结果;

2、对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析,向管理层提供有关审计发现及建议的内审报告;并负责跟踪审计问题的整改情况;

3、协助部门主管完善、优化公司的内控体系和运作流程;

4、了解并熟悉公司内部的内控流程、财务制度和POS系统;

5、通过有效的沟通,确保公司的各项政策和制度得以全面的执行;

6、完成上级交办的其他工作。

岗位要求:

1、会计或财务相关专业,专科及以上学历;

2、精通企业审计流程及公司财务管理流程,熟悉国家规定的各类准则、规范;

3、工作主动性强,能够按时按质完成审计工作;

4、工作认真踏实,有责任心;

审计专员/助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.根据部门拟定审计的项目制定审计计划,配合开展各类审计工作;

2.协助上级在审计工作中与集团公司其他职能部门及下属子公司相关人员的协调和沟通;

3.协助上级跟踪审计缺陷的整改情况汇总;

4.负责审计报告和审计调查报告相关资料与数据的收集汇总、分析和评价审计证据,形成审计结论;

5.协助上级督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;

6.协助上级制订及修改集团审计工作规章制度和审计操作规程;

完成领导安排的其它临时性任务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,会计学、财务管理或相关专业;

2、2年或以上会计师事务所经验,其中具有集团化企业内部审计工作经验都优先;

3、具备良好文字写作能力,理解能力、沟通能力以及团队协作精神;

熟练使用各种office办公软件。

审计专员/助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

协助项目负责人完成大中型项目的审计工作、草拟审计报告、完成后续审计工作等。

任职要求:

1、审计、会计、财务管理、税务等相关专业大学本科学历;

2、2年以上会计师事务所工作经验,参加注册会计师考试已通过多科优先,

3、身体健康,能出差,责任心强,适应高强度的工作,有较强学习能力;

4、熟练运用计算机及办公软件,沟通能力强

审计专员/助理(岗位职责)

职位描述

1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。2、控制、考核、纠正偏离公司整体财务目标计划的行为。3、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。审计专员/助理(岗位职责)岗位职责:

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

任职资格:

1、大专以上学历,会计、审计等相关专业;

2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、一到两年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;

4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;

7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;

8、积极主动、敬业上进、责任感强

9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用MicrosoftOffice办公软件。

职位要求:审计专员/助理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

任职资格:

1、大专以上学历,会计、审计等相关专业;

2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、一年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;

4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;

7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;

8、积极主动、敬业上进、责任感强

9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用MicrosoftOffice办公软件。

工作时间:

1、正常工作时间上午8:00—下午5:00。

2、上五休二,可以调休;

3、无工作经验者,新员工有老师傅负责带薪培训岗位!

审计专员/助理(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1、办理内审业务;

2、对公司财务工作进行日常和专项财务检查,监测各项制度的落实情况,确保合规,评估内控缺陷;

3、协助审计负责人执行年度和月度审计工作计划,参与执行项目公司进行经营状况审计、预算执行情况审计、离任审计及各项专项审计;

4、负责审计信息收集、整理和审计文件存档、审计资料整理归档工作;

5、对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议,落实发现问题的整改;

6、协助完善公司内部控制制度,并监督其落实;

7、积极完成领导安排的其他临时工作。

任职要求:

1、会计、财务或相关专业本科以上学历;

2、具有1年以上审计工作经历;

3、具有中级会计师、中级审计师及以上资格证书,拥有国际注册内部审计师、注册会计师等证书者优先;

4、熟悉法律法规、审计程序和公司财务管理流程;

5、较强的组织协调能力,较强的职业敏感性,较强的抗压能力;

6、良好的职业道德和团队协作精神;

7、为人正直、诚实、责任心强。

审计专员/助理(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1、协助部门经理认真履行审计职责,完成各项审计任务;

2、认真贯彻执行相关内部审计办法及各项规章制度;

3、恪守严格依法、正直坦诚,客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德,严格;保守被审单位商业秘密和财务信息;严守审计工作纪律、廉政纪律,自觉维护审计权威;

4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计,编制并提交审计工作底稿,保证审计质量。

任职要求:

1、财经类大学本科以上学历,有CPA或CIA证书者优先;

2、有2年以上审计经验者优先;

3、须执行力强,有较强的沟通和表达能力;

4、电脑操作熟练,熟悉ERP操作,精通E*CEL和PPT;

5、身体健康,能适应出差需要。

审计专员/助理(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1.协助审计经理完成审计工作;

2.能独立检查会计凭证,账表、预算、资金和财产;

3.编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

任职资格

1、审计、财务管理、会计、经济等相关专业,专科以上学历;

2、熟悉会计、审计、内部控制知识,对稽核业务有很强的敏感性、观察力,原则性强;

3、熟练应用WORD、E*CEL等办公文件;

4.工作认真细致,富有责任心,进取心,具有较强的学习能力;

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